清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理/ 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师,您好,我们公司有几辆车,几乎到报废的状态了,一直没有开过,现在领导说要当废铁卖掉,我应该怎么做固定资产处置呢?
老师,你好我公司20年购买的车辆和车牌,上一个财务合并在一起一次性折旧计入费用了,那现在老板要卖掉这辆车子,那要怎么处理,车价怎么定价,卖车的钱要怎么入账
老师,公司准备把一辆车卖掉,应该怎么开票出去?
老师您好!我公司2018年买了一辆车,现在折旧四年已提完。现在公司决定把这辆车卖了,我这边手续该怎么做?
老师您好,公司一辆车要卖掉。 在财务,我应该怎么做
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我们是一般纳税人,我是想问,我怎么开票,根据二手市场的票,再开13%的专票吗
这辆车买来就是2手车,买来的时候就是有2张票,一张交易中心的票,一张汽车公司的票。
对方不需要专票可以不再开
老师,您好。您的意思是看对方需不需要。需要才开,不需要就凭二手车统一发票入账是吗
老师,买时的发票给你看一下
这个二手销售发票是二手交易市场开的,是吗
是的,不需要就不用开,直接按无票收入做账
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。