先别勾选 你以后需要抵扣的时候再勾选行

老师,今天我认证专票时,发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票,但是我并没有收到这张专票,发票和抵扣联都没有,也未入账,我就没有勾选这张认证,把其他认证了,请问我是否需要把这张选择不抵扣,原因选 其他?然后提交就行了,账务上也不用处理?
老师好,我们是一般纳税人。上个月收到一张进项专票。但是上个月没有销项。这样还要勾选抵扣吗?还是留到下次有销项的时候再抵扣?
请问一般纳税人确定进项专票,但是没有开过销项发票,增值税0申报,进项票还没勾选抵扣,要明年才勾选,请问这种情况,我现在取得一张进项发票成本费用,要怎么入账
我公司是一般纳税人,一直没有收入和业务发生,但发生有购买办公用品和管理费用的增值税专用发票,由于没有销项发票,就一直没有去发票平台上勾选,这个有问题吗?
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
好的,这个发票不勾选会过期吗,我估计要好几个月之后才会有销项
老师,这个不勾选就是我直接点增值税申报,不用打开税务数字账户是吗?
现在底裤没有时间限制的,永远都不会过期。
好的,那我还要进税务数字账户统计确认吗
我现在要申报增值税,需要先怎么做呢
对的是的,你需要确认的,别勾选直接确认,然后零申报。
老师,确认之后打开这个页面,然后先打开哪个表
从前面的顺序来就可以的。
老师我点附表2出现这个提示
你的抵扣联和盆干联是不是没有打开保存都打开保存一下。
老师,我这个增值税申报完了,印花税要申报吗,
增值税电子税务局我的信息企业信息里面,你看一下你是按什么申报的,按季度申报的话,四月份才申报。
这上显示我的印花税是按年缴纳,这个财产和行为税要申报吗
老师您帮我看下
按年申报的,每年的1月15号之前申报,其他的没有发生的你就不用管了。
如果是有需要交发生的。15日以内审。