您好,再申报的时候就不需要加上了。

你好。老师,我们是销售工程门的公司,税务局核定了按季度缴纳买卖合同的印花税,我们是根据本季度开票金额做申报么?因为我们一个合同金额比较大,最终金额也是以发票金额为准的。这种情况要怎样处理
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
老师,我们的买卖合同印花税,是按季申报的,比如我们这个季度买东西单次100块这种,它印花税是达不到起征点的,我要不要把这笔业务的金额录进去呢?
老师,我们买卖合同印花税,是按季度申报的,这个需要在季度末计提吗?还是可以在季度计提交税一步到位?
老师我们签订了一个购买汽车的合同,金额是175200000元,合同起止时间是2024三月到2024.12月的,那我这次申报季度印花税怎么申报?
老师,租的办公场地现在不租了,账上还有一笔摊销费没摊完,要怎么做账呢?能税前扣除吗?
一般纳税人,收到差旅费开回的专票,可以认证抵扣吗
财税(2016)年第36号文件是否作废
老师会算青椒的申报表在哪里可以补打印呀?
老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
朴老师,想要知道拼多多平台的店铺成功开给买家的发票在哪里导出?
小规模纳税人做账,收到款项, 借银行存款应收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 借主营业务成本 贷库存商品 请问老师我如果每个都这样做账,增值税 季度末不够30万免除的部分是不 借应交增值税销项税 贷营业外收入—政府补助 不免除的部分,季度末的下月初缴纳 借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 是不是这样做账? 如果攒了半年对方一直赊销,后面一次性付款,让开票,开出票这个怎么做账?符合税务吗?违规吗?
做会计正式上班的第一步是做什么?
老师,想问一下,如果企业招聘的残疾人是研发人员,那享受研发加计扣除了还可享受安置残疾人加计扣除吗?
老师,数电红字发票金额开错了,有办法补救没?
老师,我平时是先列个表,具体就是哪天买卖了哪些东西以及金额,到季度末再把总金额填到买卖合同印花税那里去申报,我的意思是,那些不够起征点的买卖,是不是可以不用列进去?
不是,因为是汇总申报的,所以也得列入的
那就是买了100块的东西也要列进去对吧
是没错的,是这个意思