您好,再申报的时候就不需要加上了。

你好。老师,我们是销售工程门的公司,税务局核定了按季度缴纳买卖合同的印花税,我们是根据本季度开票金额做申报么?因为我们一个合同金额比较大,最终金额也是以发票金额为准的。这种情况要怎样处理
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
老师,我们的买卖合同印花税,是按季申报的,比如我们这个季度买东西单次100块这种,它印花税是达不到起征点的,我要不要把这笔业务的金额录进去呢?
老师,我们买卖合同印花税,是按季度申报的,这个需要在季度末计提吗?还是可以在季度计提交税一步到位?
老师,我们是按季度申报印花税的,那么我们的主营业务就是卖汽车的,网约车跑滴滴的那种电动汽车,我申报第二季度的印花税的时候,是只看卖出去的汽车跟买进来的汽车的那个不含税的金额计算吗?像别的发票不用看,对吗?
制造业,邮寄样品给客户,成本怎么结转?在主营业务成本还是销售费用、管理费用?
老师,您好!请教一下 EBIT的百分比是怎么算出来的呢? 谢谢老师指导!
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24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗?需要调整24年年报吗?
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老师,我平时是先列个表,具体就是哪天买卖了哪些东西以及金额,到季度末再把总金额填到买卖合同印花税那里去申报,我的意思是,那些不够起征点的买卖,是不是可以不用列进去?
不是,因为是汇总申报的,所以也得列入的
那就是买了100块的东西也要列进去对吧
是没错的,是这个意思