。你好,这个是主营业务收入加其他业务收入。

企业汇算清缴时业务招待费只能扣除发生额的60%还不能超过营业收入的千分之五,超过多少会被税务局容易查到
请问老师,招待费基数,是主营业务收入+其他业务收入+营业外收入*千分之五对吗?
老师,业务招待费的的汇算是按收入的千分之五和自身的60%,请问这个收入是主营业务收入和其他业务收入的和吗,营业外收入算吗?
业务招待费不超过销售收入的千分之五,这里的销售收入包括营业外收入吗
请问老师企税汇算清缴业务招待费不超过营业收入的千分之五,这个营业收入含营业外收入吗?
老师 个人待开发票交的个税是经营所得 是预缴了1.3个点的 这个次年汇算的话是要怎么交税 怎么算的
请问,个税专项扣除,子女教育是指18周岁以下,还是超18周岁,但还在就读就可以的?
我是运输公司,现在要卖二手车,怎么开发票,(这个车之前是买的二手的,收到的发票是二手车行开的机动车发票)
物业费开要分小规模和一般纳税人不,
老师,我们今年1月份有个长期护理险,看参保费用是基本医疗保险费,征收项目是长期护理险,现在申报个人所得税个人部分的长期护理险要填写进去吗?怎么做分录?单位部分能抵扣企业所得税吗?
老师,小规模纳税人,红冲前一个月的发票,当时销项税已经结转到营业外收入,这红冲的销项税要怎么做账务处理呢?
老师劳务分包一般纳税人开票是几个点???
我公司一般纳税人劳务公司,开3个点的清包工增值税发票,对方可以抵扣增值税吗?
和农产品有关的税务政策是如何的?什么时候出现免税。请详细说说,谢谢
电费的大发票的分割单怎么做
那差旅费里面的餐饮费属于招待费吗
你好这个可以不用的。按实际来,如果是出差的这个人的餐费可以计入到出差费用,如果说是确实招待的客户就进入招待费。
汇算清缴补税-1080,是不是指可以抵扣1080?
你好,这个是要退这么多税金。
申报企税的的时候填在已交税金栏抵减了。直接抵减计提的应交税费可以吗?
另外怎么做分录呢?税务局不会管吧
你好,看你们那边可不可以,现在有的系统可以,有的不行。