你好; 是营业收入合计哈; 不包括营业外收入的

请问老师,招待费基数,是主营业务收入+其他业务收入+营业外收入*千分之五对吗?
老师,业务招待费扣减比例是按销售收入的千分之五和发生额的60%。这个销售收入就是主营业务收入吧?不包括其他业务收入和营业外收入吧?
业务招待费是按主营业务收入的千分之五还是加上营业外收入的千分之五?和招待费的百分之60哪个低按哪个?
老师您好,请教个问题,汇算清缴时招待费是收入的0.5%,这个收入是指包括主营业务收入+其他业务收入+营业外收入的总和吗?
老师,业务招待费的的汇算是按收入的千分之五和自身的60%,请问这个收入是主营业务收入和其他业务收入的和吗,营业外收入算吗?
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧