你好,转固定资产的时候分录是 借:固定资产,贷:在建工程
你好,我们有一项工程已经完工,但是因为我们账面余额不足,所有跟对方协商由对方每个月开一定金额的发票,然后我们每月按发票付款,请问这样每月都计一笔在建工程是吗?什么时候结转固定资产呢?
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
你好 老师 我们公司是一般纳税人 然后利用煤层气瓦斯发电 然后要安装瓦斯管道 之前没收到票是借预付账款 贷 银行存款 现在收到专票我是计入在建工程科目 然后完工在转入固定资产吗
老师,请教工程类的分录记录,先预付部分款项给对方挂预付账款,然后对方给了此项工程的一部分发票(只是一部分,未给齐),这个发票我可以放借:在建工程,贷:预付账款吗?到时候票给齐的那时在一并结转固定资产?
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房,然后各部门到库房领用物品这些物品中的固定资产总账是怎么界定什么时候入账呢货到付款的时候,没来发票,先做 借应付账款 贷银行存款 等发票来了的时候总账再入 借固定资产 进账税额 贷应付账款 这样对吗?不知道什么时候总账入固定资产,而且保证不会漏记呢
老师,我们单位是旅游公司,属于总公司分支机构,非独立核算,我们也不开票,也没有对公付款,我们只是赚取中间的差价部分,现在要报企业所得税,利润总额不能为零,这应该怎么报呢
你好老师个体户经营超市装修材料费及维修费等会计分录怎么做
老师,电子税务供应商6月开过来的红字发票在勾选没有,在取得发票能查到,专票要抵减这个月的进项税额,这个在申报表自己填,还是系统带出来
查账征收转核定了,增值税是自动申报的是零,这个需要交的是个人经营所得吗
请教一下,法人给公账转钱,忘了备注法人投资或法人借款,财务做账能做成投资或借款吗
应税销售行为发生地是不是填销售方地址
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评,高新企业的优惠分别有哪些,做研发账好像麻烦要注意哪些事项
办公用费中:购买A4纸绿植 以及电脑升级,防毒软件年费,按什么缴纳印花税
固定资产折旧提完后,还有残值在,卖废铁要怎么做分录? 如果不卖废铁呢,要怎么处理?
体育场馆每天订场和卖水收入是月底做账时要怎么确认收入
老师 因为进项税在收到发票时就抵扣了 是不是 固定资产和在建工程就是减去进项税的金额
你好,是的,是这样的