同学您好! 微信、支付宝可用于公司支付货款和收款,但需确保合规性,如实名认证、绑定对公账户等。银行日记账应记录每笔银行交易,包括日期、摘要、金额等。现金日记账则记录现金的流入流出,保持账实相符。务必遵守财务规定,确保账目清晰。

1、云帆公司2020年8月与其开户银行对账。双方8月25日以后的资料如下:(假设8月25日前双方记录均相符且正确)银行存款日记账单位:元日期摘要借方贷方余额25日开出转账支票603#支付购货款800028日收到购货方转账支票2402#存入银行4100029日开出转账支票604#支付前欠购货款6300030日开出转账支票604#支付运费342030日收到购货方转账支票501#19400余额27280银行对账单单位:元日期摘要借方贷方余额29日转账支票603#800030日存入转账支票2402#4060030日转账支票604#6360031日付水费80031日存款利息62031日收回托收货款24000余额34120经逐笔核对,发现有下列问题(银行对账单记录无差错):(1)28日,收到的购货方2402#转账支票金额应为40600元,企业银行存款日记账误记为41000元。(2)29日,开出的604#转账支票金额为63600元,企业银行存款日记账误记为63000元。要求:(1)根据记账错误,编制更正会计分录,计算出银行存款日记账的正确余额;(2)根据更正后的银行存款日记账的记录和银行对账单,编制
老师,请教一下实务,实际费用是900,填写记账凭证时记录的银行存款减少900,并且已经登记了银行存款日记账本,这是发现了900元里只有700是银行转账,另外200是现金支付的,这个要怎么处理?
老师,请问现在的银行存款日记账和现金日记账还需要登吗?是以什么方式登呢?没有现金可以不登吗?
大新有限公司2020年8月发生下列经济 业务(现金 日记账7月末借方余额970元,银行存款日 记账7月未借方余额为46350元)1、3日,开出现金支票,从银行提现金2600元; 2 3日,采购员王山出差预借差旅费800元,以现 金支付 3、3日,购买办公用品,支付现金200元 4、5日,采购员王山报销差旅费,交回现金50 5、6日,开出转账支票支付宏克企业18 000元货 款 6 6日,收到华丰公司所欠货款,款项16750元 己存入银行; 7、9日,以银行存款支付广告费4 500元: 、16日,以银行存款支付借款利息370元 9、26日,以银行存款支付管理部门水电费1700 元; 10 29日, 向光明公司购料一批,货款263 40 元,开出转账支票一张 要求:根据资料逐一编制会计分录;设置并 登记8月份的现金日记账见表一和银行存款日记账见 下表二 (注:本次实验只进行设置与登记,不进行 结账. 结账工作在第六次实验时进行。同学们先在此 文档中把下面账户表格填写完整后再粘贴在实验报告 中)
老师,能问个问题吗,现金日记账和银行日记账有什么区别吗,就是在什么情况下需要分别做账呢目前就是支付货款就是用手机银行,这种情况是需要做银行日记账吗,但是银行账户目前也不在我手上,是老板支付的货款,只会告诉我支出多少钱
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?