你好请把题目完整发一下

1、云帆公司2020年8月与其开户银行对账。双方8月25日以后的资料如下:(假设8月25日前双方记录均相符且正确)银行存款日记账单位:元日期摘要借方贷方余额25日开出转账支票603#支付购货款800028日收到购货方转账支票2402#存入银行4100029日开出转账支票604#支付前欠购货款6300030日开出转账支票604#支付运费342030日收到购货方转账支票501#19400余额27280银行对账单单位:元日期摘要借方贷方余额29日转账支票603#800030日存入转账支票2402#4060030日转账支票604#6360031日付水费80031日存款利息62031日收回托收货款24000余额34120经逐笔核对,发现有下列问题(银行对账单记录无差错):(1)28日,收到的购货方2402#转账支票金额应为40600元,企业银行存款日记账误记为41000元。(2)29日,开出的604#转账支票金额为63600元,企业银行存款日记账误记为63000元。要求:(1)根据记账错误,编制更正会计分录,计算出银行存款日记账的正确余额;(2)根据更正后的银行存款日记账的记录和银行对账单,编制
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为100000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
.资料:某厂2021年12月25~31日银行存款账面记录如下:25日,开出#1219支票,支付委托外单位加工费1200元;27日,存入销货款转账支票31200元;29日,开出#1220支票,支付购入材料运费1400元30日,开出#1221支票,支付机器修理费14500兀;31日,存入销货款转账支票2700元31日,银行存款日记账余额为32200元银行对账单记录如下:25日,代交保险费2300元;26日,1219支票付出;29日,转账收入31200元30日,代收.上海购货款3200元31日,#1221支票付出31日,银行对账单余额为31800元要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表(见下表
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?