您好!让对方给复印件给你

有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
老师,我当月报销的发票当月不认证抵扣,分录就写待抵扣进项税,如果下个月抵扣,从待抵扣转到进项。那后边没有原始发票凭证了呀?怎么能说清楚是转的哪笔业务呢
老师,我刚进一家代账公司上班,发现23年一季度有张凭证做了一张到现在都没有抵扣的进项发票的账,这个我该怎么办啊老师,是吧原来的凭证冲红吗
老师好,我上个月的进项票收到了没抵扣做的“待认证进项税额”科目,现在这个月要抵扣了怎么写凭证呢
老师请问一般纳税人进货较多,当期未认证那么多进项,做了待抵扣进项和入库,入库凭证已放了发票联,次月认证进项时,从待抵扣进项转进项税时这个凭证附件放什么呢
在海南的企业 企业所得税的税率是多少 全国是多少
一个使用期限为一年的软件,是放无形资产还是待摊费用摊销呢?
老师,月初余额是对的,天猫2月的推广费跟账单是一致的,然后3月申请退回来余额,2月余额减去退回来的钱,对不上3月导出来的花费明细,这是为什么?我不知道哪里对不上
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
@董孝彬老师,别的老师别回答。老师,递延收益跟其他收益是什么科目呢?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?
就是对方也没找到了
你好!不是,用其他联次的复印件就好
就是这个发票整个都没找到
你好,这个的话,在开票软件还能不能打出来?
纸质发票只能截图,不能重复打印啊
你好,,你用A4纸打印出来就可以用了。