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老师,我去年12月的社保计提金额错了,是不是可以反结账,然后汇算清缴的时候用新的报表?

2024-03-07 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 10:10

你好,可以的或者现在更正也行。

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快账用户9404 追问 2024-03-07 10:11

现在更正就是要用以前年度损益调整了

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:12

对的是这样影响损益用这个对的是这样影响损益,用这个科目对的。

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快账用户9404 追问 2024-03-07 10:13

这样资产负债表就未分配利润就会出现调整的这个差额

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:16

这个差额考虑上能对上就行。因为以前年度水利的调整最终结转到未分配利润了。

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快账用户9404 追问 2024-03-07 10:18

我现在也是这么做的,没有反结账,那这样汇算清缴的时候就不需要换报表了?还是用23年12月的那个报表

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快账用户9404 追问 2024-03-07 10:19

老师,你建议反结账还是做以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:21

两种方法都可以根据你个人的习惯。

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快账用户9404 追问 2024-03-07 10:25

汇算清缴的时候报新的报表,所得税就按新的报表交是吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 10:27

清缴前才发生的更正。这个就是按照更正后正确的数据填写汇算清缴。

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你好,可以的或者现在更正也行。
2024-03-07
您好 可以按照差额做补计提或冲销的分录 不需要全额冲回
2022-04-13
同学你好。对的, 你家财报不对外公布,公司内部也没有规定不允许反结账,那么,确实你就你说的, 可以反结账, 第四季度可以不更正申报 汇算时 按照新报表申报就可以
2026-02-04
您好,对的,这样就可以的这个
2024-02-03
对的,这个只要年底的一样就可以了
2024-02-03
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