折旧是按月折旧,记到制造费用。

2月的制造费用128185.92元结转到生产成本-制造费用当月没有无生产,3月的制造费用119341.66元有生产(七星岗工程),我3月把生产成本-制造费用结转到库存商品时把2月和3月共(128185.92+11934166)全部计入七星岗工程的成本吗。但成本还大过收入可以吗
现在我公司的情况是这三个月都没有入库,制造费用月末结转到生产成本里,没法把生产成本结转到库存商品, 老师,像工资,小额固定资产,消耗品,生产用的如果当期没有入库也都可以挂在生产成本里吗
老师,公司是6个点的服务业(视频设计制作公司),原来会计结转成本是按收入的90%结转(成本到库存商品,库存商品到主营业务成本),我可不可以从9月开始,收到发票直接记主营业务成本,不用中间的生产成本结转?谢谢老师
老师,我结转成本一直都是不知道要怎么办。看之前的人有时是按百分比有时是直接按当月入库多少结转多少的。比如当月人工:2万,材料16万,加工;1万看到对方之前账是借:库存商品19万 贷:生产成本—人工2万 生产成本—材料16万 生产成本—加工1万
如果当月没有销售商品,但是发生的制造费用的折旧,以及生产成本可以先转到生产成本里,然后再结转到库存商品,再转到主营业务成本里再到损益里吗?
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
制造费用在期末结转到生产成本,最终是结转到库存商品。
那当月成本不是超高,库存商品也没有那么多啊,比销售发票金额还大了,人工和厂租没有分摊的呢
厂房租金都是计入制造费用,然后摊销到生产成本里。这个就是按实际发生。
我知道,说了当月生产很少,多出的怎么样处理,请回答题中心内容。
多出来的也是正常结转,你生产厂少了他单位成本就高。 这样成本高是正常的,也不需要转出来。
当月那怕生产1万元产品,厂租金,折旧费、人工费一共30万元,也全部计入生产成本/制造费用、再结转到库存商品、结转到工程成本、结转到主营业务成本是这样吗
对的是这样的是这样对的。