你好,当月收入直接做了的可以。

老师,公司是6个点的服务业(视频设计制作公司),原来会计结转成本是按收入的90%结转(成本到库存商品,库存商品到主营业务成本),我可不可以从9月开始,收到发票直接记主营业务成本,不用中间的生产成本结转?谢谢老师
老师,公司是直接采购后直接销售的商品,之前是先到库存商品,在转主营业务成本的,我现在可以不计入库存商品,直接到主营业务成本可以吗
老师,是不是做了生产成本的,必须要经过 库存商品,然后再结转主营业务成本?,可以直接生产成本结转到主营业务成本吗,我们是加工企业
我是制造业,以生产为主,有一笔加工业务,我计入到主营业务收入了,月末结转成本这笔加工费怎么结转,可以合并到产品里不分开结转吗?借:主营业务成本,贷:库存商品
老师,我有一个生产橡胶制品的公司,客户需要什么就生产什么产品,没有库存的产品。那么从原材料结转到生产成本,然后直接结转到主营业务成本,没经过库存商品产入库,出库,这样做账可以吗?
公司有小程序,小程序结算单金额和手续费合计2万,财付通提现到公户8万,可以直接按照8万确认收入吗,如果按八万确认收入吗,怎么做分录,小程序结算单分录怎么做
请问老师,老板买一台手机11999元,开了普票回来,能入账吗?
消防证到那个学校考,需要那些手续。
老师,借应付账款11994.1元,贷应收票据11994.1元,我做账时才发现25年11月份的应付账款金额要写5850元才对,怎么更正这笔分录
印花税和所得税费用可以归为管理费用/税费吗
老师你好,加工费入什么科目
请问老师,取得滴滴发票和地铁发票电子普票,需要列明旅客信息么?
出口货物因为进项开不进来,如何处理?
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
哦那就是看当时怎么做的收入是吧?(之前是开票先做合同负债,收到款后做收入,同时结转)加入我从这月开始变更方法,开发票就做收入,拿到发票直接做成本,请问老师这样可不可以?
可以的,可以这么做的,只要你的收入和成本匹配就行。
老师,同一个项目,假如我开发票、收款、取得成本票不是在一个月,请问老师我这样直接记收入和成本是否欠妥?
这个月开发票,成本下一个月来,这个月开了发票,你确认收入就得结转成本,下一个月发票到了红冲暂估的,然后再做发票。
老师,如何暂估,服务业也需要通过库存商品转主营业务成本是吗?借:应收-客户 贷:收入 销项税 结转:借主营业务成本-暂估(90%) 贷库存商品。收到发票:冲销之前的暂估,再重新做借:主营业务成本贷库存商品是吗?辛苦老师了
借主营业务成本贷应付账款暂估。
服务类的暂估这个就可以的,发票的到了之后,上面的暂估分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
谢谢,如果这一个项目会有十张成本票,那么就冲部分暂估对吗?等到项目结束后再把多余的暂估冲掉?
对的,是的,是这么做的。
非常感谢老师的耐心答疑,明白了
对了老师,如果先收到成本票,记哪里呢?
不用客气,工作愉快。