你好,当月收入直接做了的可以。
#提问#老师您好,商贸公司上期会计结转成本结转少了,这个月可以把少结转的成本补回来吗?具体分录是不是借:主营业务成本 贷:库存商品 这样就可以了?
老师,公司是6个点的服务业(视频设计制作公司),原来会计结转成本是按收入的90%结转(成本到库存商品,库存商品到主营业务成本),我可不可以从9月开始,收到发票直接记主营业务成本,不用中间的生产成本结转?谢谢老师
老师,公司是直接采购后直接销售的商品,之前是先到库存商品,在转主营业务成本的,我现在可以不计入库存商品,直接到主营业务成本可以吗
老师,是不是做了生产成本的,必须要经过 库存商品,然后再结转主营业务成本?,可以直接生产成本结转到主营业务成本吗,我们是加工企业
我是制造业,以生产为主,有一笔加工业务,我计入到主营业务收入了,月末结转成本这笔加工费怎么结转,可以合并到产品里不分开结转吗?借:主营业务成本,贷:库存商品
哦那就是看当时怎么做的收入是吧?(之前是开票先做合同负债,收到款后做收入,同时结转)加入我从这月开始变更方法,开发票就做收入,拿到发票直接做成本,请问老师这样可不可以?
可以的,可以这么做的,只要你的收入和成本匹配就行。
老师,同一个项目,假如我开发票、收款、取得成本票不是在一个月,请问老师我这样直接记收入和成本是否欠妥?
这个月开发票,成本下一个月来,这个月开了发票,你确认收入就得结转成本,下一个月发票到了红冲暂估的,然后再做发票。
老师,如何暂估,服务业也需要通过库存商品转主营业务成本是吗?借:应收-客户 贷:收入 销项税 结转:借主营业务成本-暂估(90%) 贷库存商品。收到发票:冲销之前的暂估,再重新做借:主营业务成本贷库存商品是吗?辛苦老师了
借主营业务成本贷应付账款暂估。
服务类的暂估这个就可以的,发票的到了之后,上面的暂估分录不变,金额是负数,然后再做发票的。
谢谢,如果这一个项目会有十张成本票,那么就冲部分暂估对吗?等到项目结束后再把多余的暂估冲掉?
对的,是的,是这么做的。
非常感谢老师的耐心答疑,明白了
对了老师,如果先收到成本票,记哪里呢?
不用客气,工作愉快。