你好 借:主营业务收入 这边是差额 增值税 贷:应收账款
企业所得税申报,营业收入是利润表上的本年累计收入,成本是填利润表上的本年累计成本。利润怎么填,也是填财务报表上的吗
亲们 企业所得税申报表 本年营业收入累计数跟那个增值税申报表 本年累计是不是应该一样的?
建筑行业,全年利润表营业收入本年累计是2.7亿.,但是增值税申报表销项额本年累计是1.7亿,报表差1亿,这是怎么回事?他有税收风险了吗?
增值税申报表收入本年累计79万多,利润表营业收入134万,少申报的了?这样怎样调账?
老师请问补交以前年度企业所得税怎么做账务处理
老师,制造业的出口发票是免税还是0%?
公司报销地磅安装费,查账之前付过一笔安装费,因为经理安排报销的,有疑问可以问经理吗?
股东多打进公司的投资款退回,写退款可以吗
老师,我们公司的车卖掉了,保险公司红冲了去年的增值税专票,重新开的发票,然后还退回到公司账户一部分保险费,这笔业务的分录怎么做呢?
就是出来的报表申报过不去
老师,我们有个供应商是个体户,开票抬头也是个人,对方不愿意签合同,不愿意帮开票,同意月结,我支付给货款,有没有什么风险,或者税法是否合理
老师,我们酒店公司需要健康证,这个办健康证的人必须是自己的员工吗?
老师!工商减资流程是什么
对,这个季度补开发票,但是得更正原来的申报表,并且需要把无票收入的税款补交了
老师,我不太明白,老师你把数字带到分录里
借:主营业务收入 这边是差额134-79 增值税 贷:应收账款137-79
老师不对哇,差的55
你这个55是怎么计算出来的,有过程吗
134一79=55这样算的
是啊,这个计算的是对的啊