以后季度抵缴税款就是

企业所得税年度汇算清缴时,企业全年属于亏损。 但是某季度盈利,对于多交的80多元的企业所得税不想办理退税,该怎么处理
老师在吗,麻烦问一下,就是在汇算清缴企业所得税,第一季度预缴了,然后今年一整年亏损50多万,20年有亏损40多万,现在要叫退税,我不想退,我调增100多万,可以不
老师您好请问一季度有预缴所得税,二三四月有亏损,导致多缴,汇算清缴有退税不想退怎么办?
老是,请问,我22年度的汇算清缴是亏损1万,在23年,先申报22年度的混算清缴,在申报23年第一季度企业所得弥补亏损,那我22度的汇算清缴,就不要退税了吧。
请问老师,我想问 一季度交了200企业所得税,全年是亏损的,但是不想汇算清缴退税,应该怎么操作啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这种情况会不会查账,听说有的专管员不想你以后季度抵税,非要你退
那么小笔金额不至于查账,除非他闲的没事干
好的,再请问下老师,小规模收入500万要转一般纳税人,我们是电商,几乎是无票收入,比如我4月已经交到490w了,4-6月收入300w,7-9收入400w,7月份我不想转一般纳税人,能不能7月就申报个5w,10月我申报695w,11月转一般,可以这样吗
不能那样子的。正常申报就是