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麻烦老师解答一下会计分录,有点多,谢谢老师!1.1日,收到投资者王宏投入的货币资金200000元存入银行2.2日,向大兴工厂购进A材料一批,货款5000元,增值税额676元和运杂费200元,已用银行存款支付,材料已验收入库3.4日,采购员预借差旅费500元,以现金付讫4.6日,领用A材料一批,其中甲产品耗用30000元,管理部门一般耗用2000元5.10日,以银行存款20000元发放职工工资6.11日,向红光公司销售甲产品一批,货款100000元,增值税额13000元,款项尚未收到8.14日,采购员王冬回到公司报销差旅费400元,余款100元以现金交回9.15日,以银行存款向灾区捐款3000元10.16日,签发现金支票200元,支付行政管理部门办公费用11.20日,收到卫华公司上回所欠的贷款34000元存入银行12.22日,通过银行转账预付生产用房租金1000元13.25日,以银行存款450元支付产品销售广告费18.30日,将本月实现的收入转入本年利润19.30日,将本月发生的成本费用转入本年利润

2024-03-09 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-09 14:15

借银行存款 贷实收资本20万。

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齐红老师 解答 2024-03-09 14:16

借原材料5200, 应交税费,应交增值税进项676, 贷银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-09 14:16

借其他应收款, 贷库存现金500, 借生产成本甲产品材料费3万, 管理费用材料费2000, 贷原材料32000。

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齐红老师 解答 2024-03-09 14:17

借应收账款 贷主营业务收入10万, 应缴税费应交增值税销项13000 借库存现金100, 管理费用、差旅费400, 贷其他应收款500 借银行存款,贷应收账款34000。 借制造费用1000 贷银行1000, 借销售费用广告费,贷银行450。

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借银行存款 贷实收资本20万。
2024-03-09
5借应付职工薪酬20000 贷银行存款20000
2024-03-09
您好,1、借原材料180000,贷银行存款180000 2、借应付职工薪酬30000,贷库存现金30000 3、借银行存款200000,贷实收资本200000 4、借在途物资-A材料20000,在途物资-B材料30000,应交税费-应交增值税(进项税额)8500,贷银行存款58500 5、借制造费用300,管理费用500,贷库存现金800 6、借财务费用1500,贷银行存款1500 7、借银行存款58500,贷主营业务收入50000,应交税费-应交增值税(销项税额)8500 8、借银行存款163800,贷应收账款163800 9、借银行存款4680,贷其他业务收入4000,应交税费-应交增值税(销项税额)680 10、借营业外支出20000,贷银行存款20000 11、借管理费用1000,贷银行存款1000 12、借其他应收款2000,贷库存现金2000
2020-06-29
你好,同学,稍等回复您
2023-01-28
你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬
2022-12-23
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