您好, 一般不会查,这个确实是多交了

一般人,简易计税,年终盈利需要交所得税3千,但是异地预缴已经交了1万所得税,汇算清缴显示退税7千,这样对吗?
建筑行业异地预交企业所得税,导致汇算清缴时需要退税。多交的税款还能申请抵减以后应纳税额吗
老师您好,之前季度企业所得税预缴多交100多的税,汇算清缴后申请退税税务局会来查账吗?
请问异地预交的企业所得税汇算清缴时亏损的情况下,预交的企业所得税要退税吗
汇算清缴退抵异地预交的企业所得税,需要什么资料?
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
他们都告诉我说是以前退税会查近三年的账,我们公司建筑业务有点乱,担心查账
只是说有可能,但不能保证,金额又不大
那咋办呢,老师,这个概率大的,有什么补救办法呢
你现在已经退税了,是吧
还没退税呢,还没提交的
你问下老板的意思,把这个利弊和他说下
说了老板不知道咋办呢只会骂,现在我要离职了,把所得税汇算清缴了
你问他是退还是不退就行了
或者你就直接退了吧,这样好点
不退税局怕是不同意,那退还是不退呢
退就是了呗,又不一定会查账
这个金额查账概率大吗,我们经不起查账呢
这个金额不大,查的概率不大
那个表上的金额可以修改了不填吗
你是指不想不退税,是吧
嗯,老师,退税要自查或者查账,很麻烦的
你在纳税调整这个表的第31行其他这里调增就可以了
怎样调增,调了盈利吗
是的调增就会把这个多交的冲掉了