你好,在汇算清缴前收到发票,提前确认的成本费用等不需要调增。
老师!今年预付给供应商的款,或者我们先收客户的款,开进发票和开出发票都是明年汇算清缴前要到吗?不到都要做纳税调增或调减?
20年的采购业务 已入成本 且对公支付了货款。但当时未取得发票。20年的汇算清缴未做纳税调增。 现在发现没有发票 可以要求供应商补开20年的发票吗
老师我们公司2022年汇算清缴时暂估没有来的商品发票,然后做了纳税调增,这种情况下跟账上未分配利润就不一样了,还用调整账吧,那个暂估商品当初是借库存商品贷应付账款-暂估款
暂估入库发票未到 借 库存商品 贷应付账款-暂估,如果发票不到,次年汇算,就要调增,需要做一笔借应付 贷 营业外收入吗?不改账面的话,一直挂着应付,过了很多年清理账务,还是要做这笔,这样那个时候再调增又要交一次税了
老师好!我单位2023年购买的商品,发票到了,但是款未付给供应商,汇算清缴23年度的时候,这个未付款金额要不要纳税调增
从公司名下买了一辆新能源车,购置税的减免政策是什么?
#提问#老师,我们是一家空调批发零售的公司,四年前我们购买了一批家用空调出租给某高校,当时我吧这批空调和安装的材料费,人工费等全部计入了固定资产,现在这批空调要拆下来卖二手空调,材料其实大部分就算浪费了,有一部分铜管,但都打包给买方了,我做出库成本结转时,材料和人工这部分的销售价格怎么处理呢?都写0还是随便写一个价格再做折让?
咋核对往来啊?用啥跟啥核对?
老师外贸公司有二十几万的成本拿不到票了,刚好有废品要处理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帐走掉?
老师,您好,小规模纳税人,设置应交增值税科目时,在金蝶里面,有一个三级科目,名字叫未交增值税,我是否可以用这个科目?
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?
就是说,汇算清缴结束之前发票到了就可以,汇算清缴调增和是否支付没有关系
你好,是的,是这样理解的
已计提未支付的工资需要调增,但是购进商品发票已到,货款未支付,不需要调增
你好,上面说的是对的
需要在汇算清缴前发票到