同学你好 这个看税局哦 没有特别说要你们更正去年的你可以在今年报
老师:去年汇算清缴的时候,公司负债5031.89元,但是去找的代帐公司做的帐,今年我在财务里面按照1月份开始建的帐,然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了,但是每个季度申报的时候,他又在申报表里面,怎么办呢?怎么补录一个会计分录合适呢?要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元,然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办,有什么方法可以更正吗?期初输入不进去了,必须是先输入期初,才能开始建帐呢?我是亿企赢的财务软件。
老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
我想问一下 我家公司去年卖车,算作处理固定资产,那今年报去年汇算清缴的时候那个所得税资产折旧、摊销报表要怎么写呢?他那个车购入的时候一开始发票没有给到我们,所以没有做账,现在卖车了 一次性给他冲销了,也没有折旧过的 那个年度所得税报表里的资产折旧还要填数据吗?
老师晚上好,有个问题问下,公司有两辆车,另一法人没有通过公司开票把车卖了,买的那个人是通过车管所开的票,现在被税务局查到了,要按九月折旧净值报未开票收入,那我这帐目上怎么做分录
老师,我公司去年把公司车辆卖了,当时未开票,现在税务局让送去年5月修改报表,把当时卖车款,做无票收入,我去年5月当时有留底税额,在修改到7月留底税额没有了,从去年8月补缴滞纳金,那8月之后的报表不用更正申报了吧?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师好,电脑重新装系统了,个税信息重新填上去申报的时候出来这个提示要怎么处理呢
老师好,电脑重新装系统了,个税系统信息怎么恢复呢
老师:我们是运输公司,有几辆大货车,加油卡是几万的充,几辆车共用,这个充值油卡时要记入待摊费用吗?借:待摊费用一加油费,贷:银行存款。然后月末分摊,借:主营业务成本一加油费,贷:待摊费用一加油费吗?还有我们高速费也是一次充卡,几辆车共用的,是不是也和加油一样处理?以上这样处理对吗?谢谢老师
关于工资,社保,个税的计提和发放会计分录,及做账时间 月末计提做几个分录,次月做哪些分录
老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀?在备考初级职称
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
老师我们是运输公司把车给卖了,这样的话填表一,填到第一行13%税率的货物及加工修理修配劳务,还是填到第二行13%税率的服务不动产和无形资产这栏
作为运输公司,如果你们把车卖了,那么这一交易本质上属于销售货物的行为,而非提供服务或转让不动产、无形资产。因此,在填写相关税务表格时,你们应该将这笔交易填到“货物及加工修理修配劳务”这一栏,而不是“服务、不动产和无形资产”这一栏。
老师报废车辆只申报拍卖公司打来的钱,保险公司的赔偿款不用申报交税,对吧。
同学你好 对的 是这样的
老师,我公司是运输公司,驾驶员出现意外跌落,买的雇主责任险,保险公司必须让公司垫付先用对公帐号把这赔偿钱打到这个员工个人卡上发个照片,然后保险公司再把赔偿钱打到公司对公户上,当时是公司名义买的雇主责任险 。这个员工没有申报个税,这样的话没什么搅和吧。
同学你好 这个没有的 做代收代付就可以
借:其他应收款---保险公司 2万 贷:银行存款2万(打款时是打到个人卡上),然后保险公司打来 借:银行存款2万 贷:其他就收款--保险公司2万。对吗?不大对呀
做代收代付得签个协议吧
同学你好 对的 得签协议的
老师有关于这种的模板吗
就是签完了协议公户打到个人卡上的就可以,借:保险公司了,而不体现个人对吗
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师
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