同学你好 这个看税局哦 没有特别说要你们更正去年的你可以在今年报

老师,我2021年有未收回的账款,当时因为没有开发票,所以没挂账,但是按照税务要求,说必须要在未开票收入里面先做,所以我就得挂账和补交税款,那我现在能去更正申报2021年12月申报表吗?如果更正后,还要同时做哪些相应的处理?
我想问一下 我家公司去年卖车,算作处理固定资产,那今年报去年汇算清缴的时候那个所得税资产折旧、摊销报表要怎么写呢?他那个车购入的时候一开始发票没有给到我们,所以没有做账,现在卖车了 一次性给他冲销了,也没有折旧过的 那个年度所得税报表里的资产折旧还要填数据吗?
老师晚上好,有个问题问下,公司有两辆车,另一法人没有通过公司开票把车卖了,买的那个人是通过车管所开的票,现在被税务局查到了,要按九月折旧净值报未开票收入,那我这帐目上怎么做分录
老师,我公司去年把公司车辆卖了,当时未开票,现在税务局让送去年5月修改报表,把当时卖车款,做无票收入,我去年5月当时有留底税额,在修改到7月留底税额没有了,从去年8月补缴滞纳金,那8月之后的报表不用更正申报了吧?
老师好,公司卖的二手车当时没有做帐什么都没弄, 现在自查要做帐,必须做到去年卖车的那个时间去更正报表做未开票收入申报税金,不能做到现在2月份里吗
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
老师,个人开了劳务发票1580,,个税代扣代缴,应该怎么扣,1564.36*(1-20%)=1251.49,扣328.51吗
提供一份2026年6月最新版最全的税收分类编码表给我,谢谢
滴滴打车等开了公司户头还需要标注乘客信息才能抵扣票面进项是从1月1号开始,不是6.1还是7.1吗?
老师请问下公司购买的烟酒,然后都得低值易耗品,我做了一个消耗物品购入领用表, 最开始购买的烟酒我就直接从电脑上打印出来了,然后经办人签字,然后后期领用就手写道到表格上面了,然后后期又购买烟酒了我就直接从这个表格里手写上了,这个有什么更好是方法吗
老师2023年签订的电梯销售和安装的工程合同,约定的安装税率是3%,现在按照13%开还是3%开票
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师我们是运输公司把车给卖了,这样的话填表一,填到第一行13%税率的货物及加工修理修配劳务,还是填到第二行13%税率的服务不动产和无形资产这栏
作为运输公司,如果你们把车卖了,那么这一交易本质上属于销售货物的行为,而非提供服务或转让不动产、无形资产。因此,在填写相关税务表格时,你们应该将这笔交易填到“货物及加工修理修配劳务”这一栏,而不是“服务、不动产和无形资产”这一栏。
老师报废车辆只申报拍卖公司打来的钱,保险公司的赔偿款不用申报交税,对吧。
同学你好 对的 是这样的
老师,我公司是运输公司,驾驶员出现意外跌落,买的雇主责任险,保险公司必须让公司垫付先用对公帐号把这赔偿钱打到这个员工个人卡上发个照片,然后保险公司再把赔偿钱打到公司对公户上,当时是公司名义买的雇主责任险 。这个员工没有申报个税,这样的话没什么搅和吧。
同学你好 这个没有的 做代收代付就可以
借:其他应收款---保险公司 2万 贷:银行存款2万(打款时是打到个人卡上),然后保险公司打来 借:银行存款2万 贷:其他就收款--保险公司2万。对吗?不大对呀
做代收代付得签个协议吧
同学你好 对的 得签协议的
老师有关于这种的模板吗
就是签完了协议公户打到个人卡上的就可以,借:保险公司了,而不体现个人对吗
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师
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