同学你好 这个最好是报工资 按社保金额来报

老师,我们公司有个员工在其他地方买了社保的,然后在我们公司也有工作,需要给他发工资,这种应该怎么申报呢?
老师,单位有部分员工,只给他们报了工伤险,签订的是劳务合同(非劳动合同,签订劳动合同需给员工购买五险),像这种只报了工伤险的劳务合同工,在“自然人电子税务局扣缴端”需要申报吗?若需要申报,申报那个类型,也是工资薪金吗?
请问,我公司因办建筑资质挂了证,帮10个挂证人员缴了社保,社保单位和个人部份均由我公司承担,只是不发其它的工资。需要帮他们申报个税吗?
老师,建筑公司有挂证人员,公司帮他们购买五险,这种是否需要申报工资薪金?应该怎么申报?
老师,建筑公司有挂证人员,公司帮他们购买五险,这种是否需要申报工资薪金?应该怎么申报?
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
代别人付投资款可以验资吗
社保金额是啥?申报的社保工资还是?
同学你好 就是个人应承担的社保
可是他们个人承担的部分也是公司承担的,没让他们给
我知道 所以让你按这个金额申报
那个才几十块啊
同学你好 你们个人承担才几十块?啥基数呀
全部加一起4百不到
同学你好 一个员工怎么也得三四百吧
差不多,但是按这个申报工资薪金有没有问题,和工资薪金基数申报会不会矛盾,现在社保征收都是税务征管
同学你好 这没事的
税务查起来咋整
还有现在其他职工工资发放做其他应付款-股东,会不会有什么风险?
同学你好 这个不会的
如果没有世界发放,就像前面问的挂靠证件的,社保这边申报工资基数是3200,没有实际发放,申报工资3200.发放做的其他应付款-老板,这个有没有什么风险?
同学你好 这个有的 往来科目一直挂着有风险
老师,还有的如果工资有的走银行存款支付,没有付或者后期老板付的做其他应付-老板,会不会有风险?这个应该怎么矫正呢?
同学你好 那你们付给老板钱 往来科目清理了就可以