借固定资产清理7500 累计折旧28500 贷固定资产36000 借营业外支出7500 贷固定资产清理7500

固定资产清理怎么做分录?资产原值36000,资产卖了500元,折旧已提足,资产没有残值?
已经摊销后折旧年限的固定资产报废如何做分录,只还剩一个净残值
报废一些废旧的固定资产,原值是20200元,折旧14625.23元,净值5574.77元,残值1010元,现在需要先正常报废,咋做会计分录
20日,报废一台设备,原值307 800元,已提折旧190 000元。残料作价10 000元入库。以银行存款支付清理费用2200元、增值税132元。清理完毕,结转净损益。要求:分别做将固定资产净值转入清理、残料入库、支付清理费用和结转清理净损益的会计分录。
固定资产期初余额300336,期初折旧余额45836.5,期初固定资产净值254499.5,本年度报废一辆车原值13900,(已计提完折旧),报废取得保值收入3600,怎么做分录呢
老师您好,房产税依据什么来缴纳的,24年的固定资产的原值需要调增吗年企业所得税汇算清缴
个人代开增值税普通发票给公司,请问申请通过了在哪里打印开具?
老师,请问应付账款借方,对方开不了发票了,怎么处理呢?
老师,企业之间无息借款,涉及到什么税吗?金额不大,三四万
老师结转销项税额的时候(没有进项税),是用应交税费_应交增值税_销项税额,还是用应交税费_应交增值税_销项税额抵减?这两个三级明细科目有什么区别?
老师您好,我们是一般纳税人门窗公司收到对方开来的安装费的发票应该入什么分录合适
研学证书可以抵扣个税吗? 属于几天培训班,有结业证书,有时间及证书编号,有知名大学非学历教育专用章盖章?
蒸汽100吨,金额4.8万,管损2万,怎样开发票
老师入库单是不是得放在暂估那个凭证后面 为什么会计放在了冲销的发票后面
有几项费用是按月结账的,平时都是在次月结算上个月的,并在次月开出发票转账,那12月底了……这费用是放在12月让对方开票给我们还是放在1月里算呢?