同学你好 是固定资产清理吗
资料:甲公司2019年3月份车间用固定资产计提折旧额为9.8万元,行政部门用固定资产计提折旧额为1.7万元。该月固定资产增减业务如下:(1)购买一台设备供一车间使用,采用工作量法计提折旧。该设备原价60万元,预计总工作时数为20万元,预计净残值为5万元。该设备2019年4月份工作量为4000小时。(2)厂部新办公楼交付使用,采用年限平均法计提折旧。该办公楼原价620万元,预计使用年限20年,预计净残值20万元。(3)公司总部的一辆轿车使用期满予以报废。该轿车原价37万元,预计使用年限6年,净残值1万元,采用年限平均法计提折旧。假定2019年4月份为发生固定资产增减业务。要求:(1)分别计算甲公司2019年4月份车间及行政部门固定资产应计提折旧额。(2)编制甲公司2019年4月份计提折旧的会计分录。
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
固定资产期初余额300336,期初折旧余额45836.5,期初固定资产净值254499.5,本年度报废一辆车原值13900,(已计提完折旧),报废取得保值收入3600,怎么做分录呢
某企业本月固定资产发生下列有关经济业务:(1)用不需用设备一台对外捐赠,原值26000元,已折旧10000元,设备的实际价值4000元,已计提固定资产减值准备12000元。捐赠时对固定资产拆卸,发生清理费500元,用银行存款支付,应负担工资费用600元。(2)期末对一台老车床计提减值准备,车床原价30000元,已折旧15000元,车床可收回价值3000元,计提减值准备12000元。(3)经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理,原价80000元,已折旧65000元,已计提减值准备10000元,固定资产的账面价值为5000元(4)报废固定资产发生清理费1000元,用银行存款支付。(5)报废固定资产收回残料5500元,作生产用料,入库。(6)计算结转清理固定资产的净损失。(7)假定前述固定资产的残料价值为6200元,计算清理固定资产的净收益并转账。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
老师,我们在期初建账的时候多入了一辆车,该怎么调出去,就是说固定资产的原值和折旧是没有入账分录的,直接在建账的时候填了财务初始余额。
老师多少收入才按25缴企业所得税
郭老师,样品做什么科目
老师,我们只是小规模纳税人的,去年总共开了三次票,每次报税的时候,印花税没体现出页面来,我也不知道报了没报,也没有收到税务局的任何提醒,如果没报的话是进哪里补报啊!
环境保护税是怎么算的?
apple老师,在吗?您好,劳务报酬最后是按年计算的还是按月算,是专项扣除完75000以内税费会退回来是吗?还是按月不够6250不交税
请问老师,随工资发放的,防暑降温费,探亲路费,工作服洗补费,生活困难补助,独生子女费,托儿补助费,通讯补贴,独生子女补助, 1,计入社保的工资总额吗? 2,缴纳个税吗? 3,做账时计入什么科目?
老师,如果多笔业务合并在一起转账的,只有一张银行回单,怎么办?
前几年漏记了实收资本,今年补记,工商年报是要按去年12月的实收资本还是现在的报
请问老师,对方给我公司开具的发票是健康咨询服务,老师,这个是产品还是服务
请问老师,随工资发放的,防暑降温费,探亲路费,工作服洗补费,生活困难补助,独生子女费,托儿补助费,通讯补贴,独生子女补助, 1,计入社保的工资总额吗? 2,缴纳个税吗? 3,做账时计入什么科目?
是政府单位不是企业,正常报废,看记哪个科目的
同学你好 政府单位i的情重新提问哦 我没做过事业单位 你提问的时候说清楚是事业单位