同学你好 这个可以的
个税申报的时候这个月申报了应发工资但是公司钱不够可以申报以后这个月先付一部分下个月再付一部分不
老师请问下:我们公司今年2月份工资表上列了21年年终奖个税是并入工资一起申报的。这个月我打算把今年的年终奖列入工资表然后单独按照年终奖申报个税。这样操作可以吗?
老师,您好 我想问一下公司10个员工,6月份支付了5月份8个人的工资,还有2个员工的工资没有支付,6月申报的时候是不是只申报那8个人的呀 剩下那2个人比如7月份发放了5-6月的工资,是不是5-6月一起申报的?
请问一下老师,我们公司这边要放6万元年终奖给一位员工,请问这个年终奖可以分3发放给员工吗?每次发放2万元,2023年10月发2万年终奖,11月发2万年终奖,12月发2万年终奖,还是说年终奖每次发放都要申报个税呢?还是等到12月份单独申报6万年终奖呢?
老师好!老师,年终奖我合并到工资薪酬中申报个税了,可是有个员工是6万元年终奖,我先拆分了3.6万到工资中,己申报也交款了,另外被拆分的3万元奖金不能申报了,是否可以下个月再申报,这样行吗?谢谢!
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
是可以做账和申报先不一致的是吧
同学你好 嗯 按申报的做账
那银行已经发过年终奖金了呢
那先做往来科目哦