借固定资产贷银行存款固定资产卡片可以增加原值。
老师我公司把不该入固定资产的车辆误入在公司的固定资产并已经提取了折旧,现在要把这这车转入到库存商品,当时购车的车辆购置税也放入到固定资产科目,现在要从固定资产转到存货,可是购置税该怎样处理呢?也一同随固定资产原值转入到库存商品科目吗?请老师指点一下
一般纳税人购入车辆时抵扣了进项税额,现在低价处置固定资产,并缴纳 销项税额怎么做分录?固定资产原值70w,累计折旧17w,卖了39w,销项税额44867.26,麻烦老师帮忙写下处置这个固定资产的分录呢
老师,固定资产卡片是去年录入总的固定资产金额,车辆购置税今年才缴纳,这种资产负债表年末资产金额和卡片上的资产原值不一样,怎样调整呢
老师,固定资产缴纳车辆购置税怎样做分录,已经跨年缴纳了,这种导致固定资产期末原值和卡片上原值不一样
老师你好 我弄不懂固定资产和车辆购置税的会计分录了 固定资产会计分录:借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 那车辆购置税会计分录:购入时 借:固定资产 贷:应交税费-应交车辆购置税 缴纳时 借:应交税费-应交车辆购置税 贷:银行存款 可是这里边借方的固定资产就重复了呀 麻烦老师讲解
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
今年就是计入固定资产了,那去年呢,去年已经取得固定资产了,但今年才缴纳的车辆购置税
你好去年的不用调整按照今年调整后的再进行你好,去年的不用调整,按照今年调整后的再进行折旧就行了。
就是这个不需要往前追溯调整。
那去年的固定资产期末余额和卡片上不一样呢
去年的咱就不用管了,就等于现在才发现的把这个固定资产原值增加上来就行。去年不用调了。