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2023年6月开发票购买车辆一辆,2024年 1月才把发票交到财务入账做固定资产并报销费用。请问这分录应该怎么写呀?。

2024-03-14 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-14 10:19

借:固定资产 贷:银行存款/其他应付款 补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧    利润分配-未分配利润 上年应该计提的折旧    贷:累计折旧

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快账用户9060 追问 2024-03-14 10:20

2023年汇缴的时候这计提要算上吗。

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齐红老师 解答 2024-03-14 10:23

那么直接做到12月,修改报表后做汇算

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借:固定资产 贷:银行存款/其他应付款 补计提折旧    借:管理费用-折旧费   本年应计提折旧    利润分配-未分配利润 上年应该计提的折旧    贷:累计折旧
2024-03-14
6月购买的当月就寄到固定资产。 如果当月没记,那就是补记上就行,哪个月发现哪个月补寄? 然后费用折旧费也是从增加的次月折旧。这个建议你折旧是从7月份开始折旧。前面那几个月补记上跨年的记录未分配利润。
2024-03-14
你好,直接计入固定资产成本,并且需要补提折旧。
2021-04-11
可以的,没有风险的。
2024-03-29
好营业执照下来30天见账,然后就把这笔分录补上就行了。
2023-06-14
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