你好对方先缴税后分红如果是有限公司
请问下a有限公司的利润是先缴纳了25%的企业所得税,才能将分红给合伙企业?那么合伙企业的Gp是B有限公司。那么B收到a.公司给合伙企业的分红,不需要再缴纳企业所得税吧?但是从b公司分红给股东还是要20%的个税是嘛?
有一个公司A投资我们公司B,A只占股10%,那么我们B公司给A公司分红的时候这个钱需要缴纳企业所得税吗? 如果A公司占股50%实施控制的话,那么我们B公司给A公司分红的时候也需不需要缴纳企业所得税呢? B公司分红的时候怎么做账呀?
A作为投资公司投资b企业,b企业要对a分红,b企业是要交完所得税后去分红,还是交所得税前分红?
老师你好咨询一下,居民企业之间的投资免得是股息红利跟企业所得税吗,还是指免股息红利。比如a公司投资b公司,b公司给a公司的分红,a公司是不用交20%的股息红利,然后这部分分红是不是也不用交企业所得。
问下、企业给企业分红前要先交完企业所得税再分吗?比如A投资B百分之30,然后B赚了100万、要扣完企业所得税再分给A吗
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?
什么样的企业性质可以有税前分红的
没有这样的企业在国内
谢谢老师
不客气祝你工作顺利