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暂估入账次年汇缴之前发票回来了怎么账务处理?

2024-03-15 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 15:03

您好, 把去年的做负数分录,收到发票再做正数分录

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快账用户1858 追问 2024-03-15 15:12

相当于红冲 更正是吧

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齐红老师 解答 2024-03-15 15:14

是的,是的,就是这样的

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快账用户1858 追问 2024-03-15 17:43

具体分录是啥的呢

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快账用户1858 追问 2024-03-15 17:44

情况是银行公户付的款开回来的发票 年前做了费用暂估

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快账用户1858 追问 2024-03-15 18:03

做正确分录的时候是用费用科目还是以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-03-15 18:09

用以前年度损益调整

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快账用户1858 追问 2024-03-15 18:23

然后我的税怎么处理呢 要不要更正申报表呢 如果更正是怎么样更正呢 更正第四季度还是在年报做调整呢

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齐红老师 解答 2024-03-15 18:24

你不是前面入账了,现在只是调下,已经抵税呀

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快账用户1858 追问 2024-03-15 18:45

就是我现在只需要冲掉负数。然后正数,借以前年度损益调整。贷,银行存款就可以了是吗

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快账用户1858 追问 2024-03-15 18:46

发票是今年才开回来,今年银行付款的

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齐红老师 解答 2024-03-15 18:49

是的,是的一正一负就可以了

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您好, 把去年的做负数分录,收到发票再做正数分录
2024-03-15
你好,回来发票把暂估的红冲再按发票做一笔这个分录就可以了。
2024-03-22
你好.按规定汇算清缴后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
你好 ;  22年暂估成本费用 ; 23年收到发票    附在22年凭证后; 如果没有发票汇算调增   
2023-01-11
你好,汇缴前收到发票,把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录 
2023-04-25
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