您好, 把去年的做负数分录,收到发票再做正数分录
前年暂估的8万元发票回不来了,汇算清缴已做调增,请问帐务怎么处理?
暂估的成本 次月发票回来怎么账务处理
老师 今年年底暂估的成本票 明年汇算清缴之前来票 该怎么做账处理 还有一种明年汇算清缴之前来不了票该怎么处理
暂估成本入账,汇缴前收到发票,账务处理怎么做
去年做了库存商品暂估入账,今年汇算清缴之前发票回来了,做了正常抵扣,今年该怎么调这笔账?如果不调暂估一直挂在账上
请问,员工个人未操作个人所得税汇算,公司在哪里可以统一帮他们操作
PCBA板代加工厂,PCBA裸板是客户提供的,上面的辅材是我们购买的,这种情况下能开销售PCBA的发票吗?正常情况下,我们都是开的加工费发票
公司注销,有一条限令更改,去分局显示已完成,大厅显示未完结怎么办
老师您好,我们是事业单位,可以向周边学校过六一提供赞助费吗?
老师,长期借款收到的现金,在现金流量表里填在筹资活动的借款所收到的现金吗
公司买了账上的二手车,只有累计折旧,和增值税,如何做分录
公司给其他公司代收代缴电费,这个业务如何处理
请问老师,去年子的收入多确认了,今天才发现,那么我是去改去年子的账好些,还是就这个月冲减这个月营业收入好啊?
增值税报表从2019年开始每月都有问题调账怎么调,有少算进项的 有多算进项的 ,有少算销项的,有多算销项的,打包调整还是怎么弄
一般纳税人,小企业会计准则。当年费用暂估入账,实际支付取得发票,需要冲销暂估再按实际入账吗?
相当于红冲 更正是吧
是的,是的,就是这样的
具体分录是啥的呢
情况是银行公户付的款开回来的发票 年前做了费用暂估
做正确分录的时候是用费用科目还是以前年度损益调整
用以前年度损益调整
然后我的税怎么处理呢 要不要更正申报表呢 如果更正是怎么样更正呢 更正第四季度还是在年报做调整呢
你不是前面入账了,现在只是调下,已经抵税呀
就是我现在只需要冲掉负数。然后正数,借以前年度损益调整。贷,银行存款就可以了是吗
发票是今年才开回来,今年银行付款的
是的,是的一正一负就可以了