同学,你好 在贷方显示
银行季度结息 借:银行存款 贷:财务费用/利息存款 请问这样做对的吗,利润表里怎么显示财务费用是负数啊
企业与企业之间签订借款协议 收到对方支付的利息 怎么做账 借:银行存款 贷:财务费用么? 财务费用在贷方用正数表示还是在借方用负数表示
老师好,收到银行利息:借银存,借财务费用一利息收入,负数。月末结转的时候,用借财务费用一利息收入,正数,贷:本年利润,这样对吗?
(手工记账)当月收到利息时 借:银行存款 贷:财务费用-利息(借方红字) 当月结转财务利息时 借:本年利润 贷:财务费用-利息(贷方红字) 这样的会计分录正确嘛?年底结转本年利润的时候还要如何账务处理?
老师 日常存款利息收入做账时 借:银行存款 贷:财务费用-利息收入 利息收入金额写在借方 用负数吗?
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
老师,税控280的发票,开票日期是2025年6月18日,发票备注:服务期限是2025年8月16至2026年8月16日,我抵扣280什么时间抵扣,开票日期2025年6月抵扣?还是2025年8月抵扣?
公司销售文学图书套餐1000元,原来是1000元享受免税开销售发票。 后来发现公司是买图书赠送服务,图书售价100元,服务就是900元税率是6%这种情况,现在该怎么开发票的合适?
货款是个人支付到公账的, 开票是开给公司的抬头, 做账怎么做?
如何检验会计软件做账是否正确呢
你好老师,我们单位发放完工资,在做结转,为什么要结转,都什么科目需要结转,结转这个概念我还不是很明白,帮我分析解释一下,谢谢!
老师,预付账款对应的科目是什么?
老师好:咨询下,装修款7月开始摊销,但是目前尾款还未支付。正常处理应该是6月先计入长期待摊费用,挂账往来款。这张凭证的摘要一般怎么写,暂估费用?金额是确定的。
我学信网显示预计2025年7月1日毕业,现在报名不行,有没有哪个省份现在不用审核,拿证书时候再审核的
就是结转只转方向,金额是负数还是负数显示吗?还是要变成正数?
同学,你好 只是方向变,还是负数
好的!谢谢!
不客气,祝工作顺利