你好对的 是这么理解的
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
公司基本户给a老板私卡转了一笔钱,借其他应收款a贷银行存款,然后a老板用这笔钱付费用借管理费用贷其他应收款结清。然后公司老板用自己的钱又付了一笔管理费用,借管理费用,是贷其他应收款还是其他应付?
老师,有一笔这样的款:以前年度从公户上打了一笔款给老板,记的是老板的其他应收款,老板将这笔钱借给了别人(对方账户不清楚是公还是私户),现在是人家还款了,是直接公对公转过来的,请问这个款可以冲老板的其他应收款吗
老师,如果老板借公司的钱了,每次有费用支出的时候都是老板支付的,那凭证是借管理费用,贷其他应收款老板,那这样的话老板欠的钱应该是原来也少,为什么会越来越多
各位老师大家下午好,我们公司有三个股户,然后有一次公户付款给其他公司,然后对方公司的老板又把款项私户退给我们公司其中一个老板私账上,然后我们公司这个老板又以注册资本金的形式进账到公司公户,这里面是不是这个老板把这8万元归成自己的钱了,这样理解对吗,请各位老师指点一下,谢谢
没有看懂这个讲的是什么意思?具体怎么操作可以避免重复使用用过的发票报销?
老板和财务是朋友,然后对财务评价很满意,说财务心细,专业性强,有底线,说明什么?
老师老板,生产也干 管理也干 那工资分录怎么做账啊!
老师,我们物业公司,每个小区都有几名业主委员,然后我们按年给业主委员每人每年1000元,类似工资,这个需要申报个税吗?按什么类型申报?
你好,四月份需要报哪些税?
我公司是物业公司,电费发票包括主营业务成本电费和代收代缴电费。前几个月收到发票时,只做了主营业务成本,要怎么更正? 收到钱时,借 银行存款 贷 其他应收款代收代缴,是这么做的。前期已经做了。现在要怎么调整,主营业务成本做多了 用其他应收款~代收代缴电费,和其他应付款~代收代缴电费过渡的 借 主营业务成本~电费(红字),借 其他应付款~代收代缴电费,可以吗?
公司是自然人独资公司,要卖公司都需要交什么税?股权都转卖
老师纳税调整明细表里资产类调整项目的其他,是什么需要填到这里面呢。
老师你好,事业单位卫生院,付保险1200发票开1000多付款退回200,预算会计怎么记账
贸易公司开佣金票经营范围要有什么
老师帮我看看这个计算有没有全面了,印花税就不去算了,反正也不大
你好,对的,是这么做的。
老师,这样的挂是不是不开票划算呀,不开票只要缴纳19.48的税金,开票了一共缴纳5.52+16.71的税金了
是的,对的,是这么做的。
老师忘记了,其实附加税是减半的,反正思维逻辑就是这么算的,不去纠正了哈! 还有一个问题,是那我选择不开票,钱又想从公司付,是不是照样做分录,譬如借,管理费用25,贷,银行存款25,后面发票进不来,直接汇算清缴调增25吗
要是减半的话,都减半。这个都是没有减半的。
老师,是不是没有发票,从公账上付款了,然后后面调增,这样钱也照常公账付,最后虽然调增,合计税款还是比开票交的少,上面我们算的19.48,其实就是调增后也是19.48对吧
你第一种算法就是调增之后的。
好的谢谢郭老师明白啦
不用客气 周末愉快