您好,这个的话,等于说,实际的是没有是把

老师好,我想请教个问题,我们公司转了一笔钱到工会账户上,当时做的借其他应收款-工会户,贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
老师好,个独企业,2022年转成查账征收时,转法人的款,当时做的都是借款,现在公司要注销,应收应付账款都平了,唯独其他应收账款-法人有100万,这个100万就怎么挂着注销,还是怎么处理,将其他应收平掉后再注销
老师你好,个人独自企业向有限公司借款,公司那边的会计科目是借:其他应收款,应收利息,贷:银行存款,而我方是直接计借:银行存款,贷:其他应付款,利息另外在做科目借:财务费用,贷:应付利息,出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致,个人独自企业现在要怎么处理呢
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,您好,小规模纳税人账不多,基本工资或者社保都是法人转账到公户来支付的,为什么做账的时候要借:其他应付款,贷:银行存款呢?不明白这个其他应付款,不应该是其他应收款吗?
设备改装合同是否需要缴纳印花税?设备上的智能系统升级服务合同,是否需要缴纳印花税?
我们小规模公司4月份买了2万的汽车 、那5、6月份计提折旧怎么算
印花税缴纳的依据是含税还是不含税
资产负债表上的 应交税费 项目为负数 正常吗 会异常吗
老师,应交税费t形账如果算出来是负数,在科目余额表是借方还是贷方?
老师麻烦问下,总公司和分公司报所得税合并报表,资产负债表和利润表是各项相加报在总公司吗
老师,给员工发的油补放到工资里发放了,这部分需要申报个税吗?油费毕竟是员工用多少然后才补多少的
固定资产一次性扣除,然后提前出售,需要季度就调增补税?还是等年度汇算?
老师,直接建筑服务*施工费,给我们这样开发票可以不
请问取回的推广费和平台的服务费需要报印花税吗,如果需要报哪个
实际也是每个月转5万到法人账户的
那这样的话,只能转到营业外的