你好!进项税你们抵扣了吗?可以调整剩余年限的折旧额

汇算清缴,发现做账时固定资产做多了,怎么处理啊!累计折旧也不对
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师固定资产折旧22年已提完,24年做23年的汇算清缴还要填折旧表吗?固定资产也早就报废了,原值10万,折旧9.5万,残值0.5万
老师好,我做固定资产折旧时,把含税价做了固定资产原值,折旧多了,已折旧了四年,现在做汇算清缴该怎么处理呢?还有账要调吗?
请问老师,我们汇算清缴时,固定资产折旧去年多提3000块,汇算清缴后把这3000调出来了 ,我现在做账凭证怎么做呢?
公司银行存款的利息收入,这个要交税吗
之前财务把当年的成本入账了,然后年末的时候冲减了一部分成本,次年初有更正了,相当于把去年的成本挪到今年来用,这样我要调增吗
我们是做驾校的,有直营有加盟商。之前报收入只是按驾校收到的那部分申报。加盟商收的那部分未申报,比如收到学费3000元,然后我们驾校只收1000元管理费。剩下的2000元培训费是给加盟商个人的。所以驾校只做了1000元的收入。现在税局要求我们全部按3000元做收入。但是转的2000元我们又没有成本票抵扣。加盟商又得按2000元/人报个税。我们现在的应对措施是想让加盟商成立个体户。就可以合法的转账了。这样行得通吗?
老师:政府会计分录,2025年一个领导掉走了,12月给他代扣代缴了个税93.74元,然后1月份他把这个个税转进实有资金账户,这个分录怎么做
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
进项抵扣了,调整剩余年限的折旧额,就是直接把多计提那部分减去吗?账要调整吗?
你好!不调整之前账务,只影响后期折旧金额
老师,意思是现在汇缴还是按去年底的折旧额做,然后在今年年底折旧时,就扣减掉那一部分对吧
你好!是的,用未开适用法就可以,不用追溯调整
好的,老师方法特别好,这样简单多了,谢老师指导
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,还要问一下,这个申报这里的税收折旧、摊销额我填写本年折旧、摊销额对吗
折旧额我没有按资产原值的项目去分项填写了,因为我看到去年主管是合并填写的
你好!应该是分类填写的
那我就按主管那样不分类了,这个申报这里的税收折旧、摊销额填写本年折旧、摊销额对吗
你好!暂时是可以的
哦,意思是最后税务还会要求提供分类的折旧额吗
你好!个人建议可以分开的挂还是按分类填写
我也觉得老师的方法是正确的,但是以前没分,现在再分类好吗?
你好!有新增的就分类
老师,谢谢您指导,已经不好分类了,因为开始就有错误,只能今年年底时计算调减了
你好,如果有新增的,可以分出来