你好!进项税你们抵扣了吗?可以调整剩余年限的折旧额
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师固定资产折旧22年已提完,24年做23年的汇算清缴还要填折旧表吗?固定资产也早就报废了,原值10万,折旧9.5万,残值0.5万
老师好,我做固定资产折旧时,把含税价做了固定资产原值,折旧多了,已折旧了四年,现在做汇算清缴该怎么处理呢?还有账要调吗?
上年固定资产清理,借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产,现在发现上年的累计折旧多算了1000,现在调账怎么做分录
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
老师所有者权益变动表什么时候填
老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?
进项抵扣了,调整剩余年限的折旧额,就是直接把多计提那部分减去吗?账要调整吗?
你好!不调整之前账务,只影响后期折旧金额
老师,意思是现在汇缴还是按去年底的折旧额做,然后在今年年底折旧时,就扣减掉那一部分对吧
你好!是的,用未开适用法就可以,不用追溯调整
好的,老师方法特别好,这样简单多了,谢老师指导
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,还要问一下,这个申报这里的税收折旧、摊销额我填写本年折旧、摊销额对吗
折旧额我没有按资产原值的项目去分项填写了,因为我看到去年主管是合并填写的
你好!应该是分类填写的
那我就按主管那样不分类了,这个申报这里的税收折旧、摊销额填写本年折旧、摊销额对吗
你好!暂时是可以的
哦,意思是最后税务还会要求提供分类的折旧额吗
你好!个人建议可以分开的挂还是按分类填写
我也觉得老师的方法是正确的,但是以前没分,现在再分类好吗?
你好!有新增的就分类
老师,谢谢您指导,已经不好分类了,因为开始就有错误,只能今年年底时计算调减了
你好,如果有新增的,可以分出来