是25元的税的哈。亏损大于5000不交税
老师 如果我有个进项是培训费的话 是不是汇算清缴的时候这块需要调增
老师,我7-9交企业所得税2000元,可是我最后这三个月又亏损了,例如,我1-9月利润是8000.烦10-12月利润是负50000,那么我汇算清缴的时候,已交的所得税用调一下吗?还交完了就那样放着不用管?请老师指点
老师21年汇算清缴时,可结转以后年度弥补的亏损额合计是73000.然后22年利润表亏损39000,如果纳税调整70000的话,是不是明年汇算清缴时不用交所得税了?
老师,我这个季度的企业所得税是有利润的,要交企业所得税,如果后面季度是亏损的话不用交企业所得税,是不是24年汇算清缴的话可以调的
昨天做汇算清缴 调增770,但是企业还是亏损 ,没有交所得税 ,我这个调表不调账,不做770的损益调整(未分配利润)把,放在以前我是不做的,如果交税了我才了做补录的
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
5000*0.05=250,企业所得税,是5个点吧
嗯嗯,是那样子的,我计算错误
老师,我们23年是盈利的,但是以前年度有亏损,汇算清缴调增的税款可以抵扣吗?
先弥补亏损,再计算所得税