同家公司的应收账款为负数,而其他应付账款为正数,这通常意味着在账务处理过程中可能存在一些问题或错误。针对这种情况,是可以进行调整的,但首先需要查明原因,然后根据不同的原因进行分类处理。 应收账款出现负数可能是因为将应该计入预收账款的金额错误地计入了应收账款,或者发票处理不当,或者存在记账串户等原因。对于这些问题,企业需要进行账务调整,将原本应该计入应收账款的金额转入预收账款科目,或者尽快处理发票和更正记账错误。 同时,其他应付账款为正数,可能是因为企业确实存在应付未付的款项。这部分款项需要企业根据实际情况进行核对和处理,确保应付账款的准确性。
应收账款是负数怎么调整,资产负债表里才能是正数,调到其他应收账款可以吗?
老师你好,分公司注销,资产负债表里面其他应付款是负数,未分配利润是正数,负债和所有者权益是正数,这怎么调整呀!
老师您好,其他应收款的负数调到其他应付款这个应该怎么调整呢
老师,我其他应收款为负数银行说不能为负数怎么调整?
老师您好,同家公司应收是负数,其他应付是正数,能不能调整?
请问之前借出去的款收不回来了,法院判决书也下来了怎么做账务处理呢,之前没计提需要补提吗?
你好,所得税汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出是哪个金额?
老师,请问去年年底暂估的成本,今年能不能用职工薪酬抵,工资延迟发放了
老师 上车辆保险 实际支付2766.73,但是对方开票票面金额不开车船税,我发票和实际金额对不上怎么入账呢?
老师,去年的应收账款,有一笔做成了现金,实际没有收到,现在该怎么修改?
老师,我报企业所得税汇算清缴时,期间费用明细表的职工薪酬是填管理费用明细表的工资+福利+社保+公积金+工会经费的和填写吗?办公费、业务招待费、差旅费都是在管理费用明细表里找数据填写吗?
去年工商年报里写了两个失业再就业人员,今年还需要把这两个人写进去吗?
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,如果24年年报和审计的不一致会怎么样,谢谢
老师,我进项税额这个月申报抵扣了,可上游公司要红冲抵扣了的一张发票,我申报表得改吗?改了我得交税
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
好的,谢谢老师
满意请给五星好评谢谢
满意请给五星好评,谢谢