同家公司的应收账款为负数,而其他应付账款为正数,这通常意味着在账务处理过程中可能存在一些问题或错误。针对这种情况,是可以进行调整的,但首先需要查明原因,然后根据不同的原因进行分类处理。 应收账款出现负数可能是因为将应该计入预收账款的金额错误地计入了应收账款,或者发票处理不当,或者存在记账串户等原因。对于这些问题,企业需要进行账务调整,将原本应该计入应收账款的金额转入预收账款科目,或者尽快处理发票和更正记账错误。 同时,其他应付账款为正数,可能是因为企业确实存在应付未付的款项。这部分款项需要企业根据实际情况进行核对和处理,确保应付账款的准确性。
应收账款是负数怎么调整,资产负债表里才能是正数,调到其他应收账款可以吗?
老师你好,分公司注销,资产负债表里面其他应付款是负数,未分配利润是正数,负债和所有者权益是正数,这怎么调整呀!
老师您好,其他应收款的负数调到其他应付款这个应该怎么调整呢
老师,我其他应收款为负数银行说不能为负数怎么调整?
老师您好,同家公司应收是负数,其他应付是正数,能不能调整?
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?
好的,谢谢老师
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