暂估借库存商品贷应付账款,借业务成本贷库存商品。

当月只有销售,没有购入库存商品,需要结转成本吗?
请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?
这个月没收到进项票但是有销售收入有剩余的库存就可以用剩余的库存结转成本嘛还是说不结转成本也行啊
结转本月销售成本,没有上月库存,本月库存商品金额比收入金额大该怎么计算结转销售成本
没有发票只有对方开的销售清单的情况下可以入库并做销售结转成本吗?成本以入库清单的成本价为准。
老师您好,我公司是小型国有企业,2025年起,每月代农场收取农户电费,年底总共收了10万,并且统一将这10万支付给农场,我们没有任何利润,请问这种情况在收电费的时候我公司需要向农户开发票吗
你好老师小规模纳税人从100万减资10万一人股东修改章程股东会议出席人应该是一人还是几人
老师您好,公司监事全部股权变更给法人,税务和工商已办理结束,已拿到新的营业执照,还需要到哪些部门进行公司信息更新?谢谢
老师,请问一下我们收到代账公司开给我们的代账费发票,放管理费用 服务费 还是管理费用办公费好点哦
老师,电子税务局里面没有认定的税种,但是公司开票了,后期找专管员认定税种会不会罚款啊
早上好老师!我劳务公司是一般纳税人,有朋友的公司想挂我劳务公司发放一批工资:(我这边有一笔三十万左右的农民工工资要拨付,想找劳务公司挂一下),老师,我想问问我们公司要收多少个税点才不会亏本
公司要注销,但报表上还有17万的其他应付款,请问需要做账务处理吗?还是留在报表上
入账标识有两个让你选,选啥
资金账簿交印花税,是按实收资本,还是注册资本交
老师,请问下,企业所得税上面的职工薪酬已经计入成本的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是要求一致吗
暂估不了,成本票开不进来
能不能用人工充当成本但是收入实际上是销售货物的收入
你好实际有勾入吗?
你实际有购入的话就可以正常做,只不过是不允许抵扣所得税。
假如实际有购入就暂估,汇算清缴纳税调增是吧 那如果实际没有购入的话,怎么处理?
是的,对的,那就不做成本,只做收。
但是站在税局角度上来说,你有收入没有成本是不合理的,你没有采购货物怎么来的销售收入,所以我不知道账上只有销售收入没有结转成本怎么处理合理合规一些
你好,那你也不能虚增吧,你本来就是虚开发票,你再虚增一个成本应付账款一直挂账。
哈哈 这才是重点 没办法 很多企业老板不懂得把票开进来。 那目前只能做收入没成本了
借库存商品,贷应付账款,你一直挂着也不合适,早晚得红冲不上。
如果你不红冲借应付账款,贷营业外收入,又增加了一个所得税。
那如果我为了数据做的好看,先暂估库存入账,汇算清缴前红冲暂估做纳税调增,这样会不会比现在直接不做成本合适一点呢
都可以的,两个一样。