暂估借库存商品贷应付账款,借业务成本贷库存商品。

本月购入的甲乙丙丁材料,均已验收入库。结转其成本。没有销售,也没有领用
这个月没收到进项票但是有销售收入有剩余的库存就可以用剩余的库存结转成本嘛还是说不结转成本也行啊
结转本月销售成本,没有上月库存,本月库存商品金额比收入金额大该怎么计算结转销售成本
没有发票只有对方开的销售清单的情况下可以入库并做销售结转成本吗?成本以入库清单的成本价为准。
有销售收入,但实际上没有成本发票,也没有库存,销售成本也没法结转,该怎么处理,当月可以不结账成本只有销售收入吗
老师,高新技术企业审计报告需要备案吗?
老师 去年新开的个体工商户 没有开过发票 都是0申报的 今年要进行年报 工商年检的时候 哪些是必须要进行填写的啊? 年报的时候需要注意哪些地方?
期初建账,不平的话还有多余的金额是放哪个科目
老师,请问工会经费每月按2%计提缴纳,后面是工会还是哪里返还一定的比例吗?有相关文件吗?谢谢!
可以帮别人登录个税APP填写专项附加信息吗
老师,请问我们有个产品材料费60,但是经过加工,可以得到20的残渣,那这个如何做账呢,材料成本算多少呢
国内港杂费,税率6%,发票品名让货代开具 物流辅助服务*港杂费?还是 现代服务-物流辅助服务?
企业微信可以办理虚拟收款账户吗?
个税申报一般是财务做的还是人事做的
老师你好,请教一下,光伏发电补贴款是2025年8月份打款来的15000元,当时记账是借:银行存款15000元贷:营业外收入-其他 15000元,现在3月份发现供电局欠1500元,但是2025年11月份开票给供电局的,是15000元,现在供电局光伏户头发现供电局欠15000元,实际上2025年8月份就给我们啦,请问老师调账怎么调呀?分录怎么写?急急急急
暂估不了,成本票开不进来
能不能用人工充当成本但是收入实际上是销售货物的收入
你好实际有勾入吗?
你实际有购入的话就可以正常做,只不过是不允许抵扣所得税。
假如实际有购入就暂估,汇算清缴纳税调增是吧 那如果实际没有购入的话,怎么处理?
是的,对的,那就不做成本,只做收。
但是站在税局角度上来说,你有收入没有成本是不合理的,你没有采购货物怎么来的销售收入,所以我不知道账上只有销售收入没有结转成本怎么处理合理合规一些
你好,那你也不能虚增吧,你本来就是虚开发票,你再虚增一个成本应付账款一直挂账。
哈哈 这才是重点 没办法 很多企业老板不懂得把票开进来。 那目前只能做收入没成本了
借库存商品,贷应付账款,你一直挂着也不合适,早晚得红冲不上。
如果你不红冲借应付账款,贷营业外收入,又增加了一个所得税。
那如果我为了数据做的好看,先暂估库存入账,汇算清缴前红冲暂估做纳税调增,这样会不会比现在直接不做成本合适一点呢
都可以的,两个一样。