那这种做法那这种做法不对呀。你们开发票给他那是不对的。
老师,我公司是建筑公司,有一个幕墙项目是别公司做的,工程完工后有一个质保金和维修费,那个公司完工后就没有维修而是让我公司去做的维修,现在我们申请业主把扣那个公司的质保金付给我们,那个公司已经开了发票,也同意将这笔钱转我公司,现在我们公司还要开发票吗?如果不开票要怎么做主业才可以把钱转给我公司?
老师,我们在工厂那里采购家具,他们负责售后的维修费用,但是维修说是让我们找人先维修,然后我们开票给工厂,工厂那边把维修的钱转给我们,但是我们开了发票出去,后面发现工厂直接把钱转给工人了,我账上开了票始终没有收回来钱,这种怎么处理比较好呢
老师,你好,我们是加工制造出去以后给用电商去售卖,我们的工厂生产出来卖给电商,实际上这个电商和工厂都是我们家的,他们在税务局的备案法人和财务负责人就会有交叉,现在工厂要开票给电商,工厂没有发票额度了,我需要上传合同给税务局查看,他如果问我为什么财务负责人和法人有交叉,我可以这么如实说吗
我问下,如果医疗险中间断了一个月会有什么影响吗?
老师,我们公司借给公司外部的人员款项,这个视同销售,交增值税吗
老师好!请问雇的农民工在工地出工伤,单位赔偿了一笔钱,单位没给农民工买社保局的工伤险,这笔赔款做什么分录?
老师你好,咨询你一个问题,企业股权转让,股东二人,实收资本100万,未分配利润有100多万,如何转让可以少交税?老师给指点一下,谢谢
收到汇算清缴退的税怎么做分录
老师,出口货物,报关单上成交方式是CIF ,但实际成交方式是DDP,这样应该有电放费吗
老师,我们7月份对外投资的49万以3283元转给另外一家公司(非股东),累计折旧最后一个月调整了之前少计提的2分钱,月底出报表时核对未分配利润差额正好是486716.98,以后的每月都有这些差额吗?还是我哪里做的不对才会有差额?
公司注销流程,有社保
你好,老师购销合同上面老师一直在强调要写不含税的这个金额什么原因啊?
老师您好,个体工商户开票了,但是付钱要我们付到个人账户,这样可以么,账号和开票上是一致的,但发票抬头不是个人名字
他附和者售后应该他开发票。找其他单位维修了,那是其他单位维修的那个单位给开发票。
那这样子是要把之前开的发票红冲才行是吧
是这样处理是的。是的