同学您好, 月末结转成本时,主营业务成本可通过以下方式计算:首先,根据仓库的入库出库表,汇总本月销售产品的成本;然后,将这些成本从库存商品科目转入主营业务成本科目。确保数据准确,以便正确反映企业当月的经营成果。

第一个月成品有入库成本,第二个月成品也有一个计算出来的入库成本,如果第二个月销售了的话,商品结转成本是不是按照一个平均入库成本进行结转?
老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
老师你好,商贸账如果购买方没给钱,我们已经出库了,也没开票,借:发出商品 贷:库存商品 财务软件里录入这笔分录,如果用月末一次加权平均结转成本,财务软件会自动把这笔结转到主营业务成本吗?应该没有开票还没确认收入。
老师,你好,一个产品已经销售出库了结转成本了,后来仓库发现少出了原料,这个月出了,然后我这边就只能算少结转了成本,分录是不是这样 借,库存商品 贷,原材料 借,主营业务成本 贷,库存商品
产品入库时,是借库存商品,贷主营业务成本吗?出库再做个相反的科目?那月末怎么结转主营业务成本?如果本月初入库,月末出库,感觉像是做了个冲红的凭证
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗