你好,你这个入库是购买入库还是怎么了?

老师,库存商品在什么情况下月末做结转?库存商品在什么情况下结转到主营业务成本?出库单和入库单什么时候跟随凭证开?
结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 倒是库存商品原来借方,结转就成贷方就慢慢减少了 那这个主营业务成本月末怎么处理呢
老师,月末结账有一笔凭证 (结转成本) 借:主营业务成本 贷:库存商品 这笔业务的原始凭证用入库单复印件可以吗? 还是用出库单更好?
产品入库时,是借库存商品,贷主营业务成本吗?出库再做个相反的科目?那月末怎么结转主营业务成本?如果本月初入库,月末出库,感觉像是做了个冲红的凭证
月末结转库存商品入主营业务成本,库存商品要结转多少金额是怎么算出来的
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
还是别人退回来的,你已经做了收入,节省了成本,然后又退给你们了
这个月初生产出来的,入库,然后月末全部卖出,出库。
借库存商品 贷生产成本,这个是完工入库的
麻烦做一下“入库”“出库”“月末结转”三个时期的分录
借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品, 月末结转,结转什么的,你出库就是对应的收入,做了就结转成本就可以的。
生产成本还要再结转吗?
借原材料贷银行存款, 借生产成本 贷原材料制造费用应付职工薪酬, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品,完整的就是这些
第二步是根据本月的领料单做吗
你好对的 是这么做的