你好,你这个入库是购买入库还是怎么了?
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
老师,月末的 结转成本 借主营业务成本,贷库存商品,这个金额是怎么出来的啊
结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 倒是库存商品原来借方,结转就成贷方就慢慢减少了 那这个主营业务成本月末怎么处理呢
老师,月末结账有一笔凭证 (结转成本) 借:主营业务成本 贷:库存商品 这笔业务的原始凭证用入库单复印件可以吗? 还是用出库单更好?
产品入库时,是借库存商品,贷主营业务成本吗?出库再做个相反的科目?那月末怎么结转主营业务成本?如果本月初入库,月末出库,感觉像是做了个冲红的凭证
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
还是别人退回来的,你已经做了收入,节省了成本,然后又退给你们了
这个月初生产出来的,入库,然后月末全部卖出,出库。
借库存商品 贷生产成本,这个是完工入库的
麻烦做一下“入库”“出库”“月末结转”三个时期的分录
借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品, 月末结转,结转什么的,你出库就是对应的收入,做了就结转成本就可以的。
生产成本还要再结转吗?
借原材料贷银行存款, 借生产成本 贷原材料制造费用应付职工薪酬, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品,完整的就是这些
第二步是根据本月的领料单做吗
你好对的 是这么做的