是的,这个不交税的,弥补的是纳税调整后的应纳税所得额

老师: 我公司22年会计利润18万,没有纳税调整事项。弥补以前年度的亏损10万元后,23年1月份需要缴纳企业所得税。 公司12月份做利润分配计划,需要分配16万元,且股利实际于明年5月份发放。但明细账上“未分配利润”为负的四十万左右,利润分配为负数,可以做利润分配吗?
老师请问个问题,,我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告,2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗?
老师,企业所得税规定企业前5年内的亏损是可以弥补的,那如果我们公司前5年累计亏损100万,到第六年盈利了,第六年的利润还可以去弥补前面5年的亏损吗?
老师,请问企业所得税的计算是根据一整年的利润总额来计算的哈?比如今年前三个季度的利润总额是负3万,本季度利润是3千,那计算企业所得税时,整年利润总额是负值,所以虽然本季度有利润,但今年还是不需要交企业所得税哈?
老师您好,23年第四季度做下来有利润,需要交企业所得税 那到24年做23年汇算清缴的时候,如果他弥补了以前年度的亏亏损,那这个交进去的(企业所得税)是不是要形成退税?
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
老师,弥补亏的,都是那后面的盈利来弥补吗?前面可以不,
还是以前盈利的交了企业所得税的,都不管,亏了的只能拿后面盈利的来弥补,万一连续5年都是亏的咋办?
只能是后边的利润弥补,第6年就开始就不能弥补今年的了