可以正常结转成本对的。

老师,进项发票还没有到,先做了暂估入库,然后销售了开具销售发票,那本月成本结转的时候,可以结转吗
未收到发票,货物暂估入库,暂估入库的货物可以结转成本吗
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
库存商品暂估入库,是因为发票没到款已付吗?暂估入库的商品能结转成本么
老师好,请问我上个月暂估入库,也结转了成本,这个月收到发票冲销暂估入库,还得冲销结转成本的分录吗?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
一般人进项勾选在哪个平台
如何成长为一个财务经理
老师,你帮我看看这个老师,每个月未开票收入都要如实申报吗?
我现在刚在一家公司做内帐, 这内账有好几个月都没人跟, 之前的数据很乱, 是用办公表格处理的。 想问一下您, 有其他好用的专门针对内账的财务软件推荐吗?[抱拳]
您于2026年03月10日收到了待确认的报关单,请您及时进入出口应征税报关单用途确认功能完成新增报关单的用途确认。 老师请问这个是什么意思啊?
老师,汇算清缴,财务报表用12月的,还是要用调整过后的?
老师,扣税点是什么意思?
发票没收到也可以结转成本吗?这种是暂估成本吗?
可以呀,会计是按准则做账,不看发票没发票的汇算清缴纳税调整。
那上月暂估的已结转成本,这个月收到发票,是直接原分录红冲后重新入库就可以了吗?一正一负操作后不影响库存
把暂估的红冲按发票入账就行了。
每个月入库单很多,暂估的时候可以录入一个凭证里面吗?每一张的金额单独列出这样可以不?下月红冲的时候能不能只冲里面部分金额,因为是单项列出的。例如: 借:库存商品-暂估100 库存商品-暂估200 库存商品-暂估300 贷:应付账款 下个月到了200发票 借:库存商品-暂估-200 贷:应付账款-200 借:库存商品200 贷:应付账款200
暂估的时候按照具体商品名称录入系统。 他和有发票的录入是一样的,差异就差没有发票。
下个月是回来多少发票红冲对应的多少,然后再按发票做一笔正确的分录。
暂估入库的时候能不能像我之前发那样,全部列入一个凭证,票到只冲部分后重新做正确分录呢?
可以的,没问题,你要是一起发生的就写一个凭证上。
一起做就会遇到这种情况,收到的发票金额和暂估凭证的金额不一致,所以按照发票金额对应的暂估金额来分别红冲可以不?如果发票金额更小,就会留有一部分没有红冲,这样操作可以吗
回来多少发票红冲多少暂估?
入库单有很多张,暂估的时候填在一个凭证里暂估入库的,但是是按入库单金额一张一张单独列出来的金额,收到发票金额不可以完全对应,是需要全部红冲,还是可以只冲发票对应的那几条暂估?就是我列的例题那种
那你看到发票回来是什么名称和你账户的名称能对上,然后你就冲对应的金额就行?