可以正常结转成本对的。
老师,我们外购的货物已经销售出去了,但采购的发票还没有收到,当时只是暂估入库的,那销售出去以后结转成本也是按暂估的结转吗?
老师,商品入库时没发票,收到货的当日暂估还是月末暂估?当月发票没收到,销售的商品结转成本吗?
老师,请问暂估入库,销售出去就可以按照暂估的这个结转成本,在收到发票后红冲,重新结转成本就可以了吗?
请问先销售了货物,但是之前进货单价发票还没收到,可以暂估入库结转成本吗?
老师,进项发票还没有到,先做了暂估入库,然后销售了开具销售发票,那本月成本结转的时候,可以结转吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
买的树苗,自己种植,再销售景观树,享受什么免税政策?
个体工商户定期定额怎么报税呢,每个季度需要报什么税,怎么申报?申报流程是怎么样的?
自愿遣散、强制遣散是计入应付职工薪酬还是计入预计负债?讲义看不懂,详细说明。
你好,老师,想问下小规模公司季报,预交企税按照利润总额的5%交么?
老师,收款账户是个人,与销售方开票账户不一致,可以抵扣吗?
请问季度所得税 是资产总额是指那个数
老师,个体工商户可以多做几个员工工资,还是只能做经营者一个人的工资?做多少个人的工资在自然人电子税务局扣缴端申报多少?
发票没收到也可以结转成本吗?这种是暂估成本吗?
可以呀,会计是按准则做账,不看发票没发票的汇算清缴纳税调整。
那上月暂估的已结转成本,这个月收到发票,是直接原分录红冲后重新入库就可以了吗?一正一负操作后不影响库存
把暂估的红冲按发票入账就行了。
每个月入库单很多,暂估的时候可以录入一个凭证里面吗?每一张的金额单独列出这样可以不?下月红冲的时候能不能只冲里面部分金额,因为是单项列出的。例如: 借:库存商品-暂估100 库存商品-暂估200 库存商品-暂估300 贷:应付账款 下个月到了200发票 借:库存商品-暂估-200 贷:应付账款-200 借:库存商品200 贷:应付账款200
暂估的时候按照具体商品名称录入系统。 他和有发票的录入是一样的,差异就差没有发票。
下个月是回来多少发票红冲对应的多少,然后再按发票做一笔正确的分录。
暂估入库的时候能不能像我之前发那样,全部列入一个凭证,票到只冲部分后重新做正确分录呢?
可以的,没问题,你要是一起发生的就写一个凭证上。
一起做就会遇到这种情况,收到的发票金额和暂估凭证的金额不一致,所以按照发票金额对应的暂估金额来分别红冲可以不?如果发票金额更小,就会留有一部分没有红冲,这样操作可以吗
回来多少发票红冲多少暂估?
入库单有很多张,暂估的时候填在一个凭证里暂估入库的,但是是按入库单金额一张一张单独列出来的金额,收到发票金额不可以完全对应,是需要全部红冲,还是可以只冲发票对应的那几条暂估?就是我列的例题那种
那你看到发票回来是什么名称和你账户的名称能对上,然后你就冲对应的金额就行?