你好,本年累计这个只是2023年1~12月份的 累计折旧,摊销额是从购买次月折旧到2023年12月底的。

想问下,做21年汇算清缴时,资产折旧、摊销纳税调整明细表中长期待摊费用的”原值”“本年折旧、摊销额”“累计折旧、摊销额”这三栏怎么填呀
所得税汇算清缴时,资产折旧、摊销调整明细表中 税收金额栏 资产计税基础与税收折旧摊销额及累计折旧摊销额的数值怎么填的?
老师:所得税汇算清缴中,本年折旧摊销额中,运输设备,出现负数,该怎么填资产折旧摊销及纳税调整明细表?
汇算清缴里面资产折旧、摊销及纳税调整明细表,长期待摊费用中的累计折旧、摊销额怎么取值
老师,所得税汇算清缴表中资产折旧,摊销及纳税调整表中,如果当年有固定资产清理,那资产原值,本年折旧、摊销额,累计折旧、摊销额怎么填写?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
那资产计税基础的数,还有税收折旧摊销额怎么填?
第一个:有发票的固定资产的原值。 第二个:当年允许抵扣企业所得税的折旧金额。
谢谢老师
不用客气工作愉快。