同学你好 这个可以抵扣

请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
我司从增值税一般纳税人处购进保洁蛋(应该是农产品类别),用于再加工制作产品出售。对方给我司开具免税的普通发票,请问可以按10%扣除率计算进项税额抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人公司,一月份我们购入牛收到的发票是普通免税,对方开错了,应该开成自产自销农产品免税发票,这样我能抵扣9的进项税额,然后当月销售了,我二月初报税时把这部分税款缴纳了,在2月份时联系对方把发票作废重新开成自产自销农产品发票了,我能抵扣9的进项税,但是这部分9的进项税额我能申请退税吗
老师,咨询一下,公司主要业务是流通环节的鲜活肉蛋和自产农产品销售,都属于免增值税的范畴。1、主体为小规模纳税人和一般纳税人有什么区别呢?2、自产农产品销售可以开具专票吗,普票是否也不影响购买方计算抵扣进项?
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
企业25年11月开业,期间费用入待摊费用,现在26年4月有收入,费用应该是如何录入
你好,老师,请问一下,报关是客户报的,然后我们公司怎么退税
请问怎么修改凭证流量
老师,小规模的原材料没有配齐,比如一个表要5样东西,有1样的东西数量不够,但是5月也过了,不能暂估,可以结转其他的品种吗,做账不放库存表
晚上经常加班,公司报销晚餐费如何入学校帐
这个是免税的 确定对方可以抵扣吗?
嗯 这个可以抵扣的
你小规模收到的不能抵扣 你开出去的人家可以抵
我们开的是普票 对方以几个点抵扣进项税额呢?
我们开发票开几个点呢?免税的吗?
他们抵扣九个点的
这个进项我开出去的发票下面的业务也没有增值怎么可以低呢
同学你好 不是你抵呀
我知道 我说对方怎么可以抵呢?有没有相关的文件政策类的 麻烦老师帮我解答一下
同学你好 农产品免税发票收到之后如果是种植方开给他们的他们就可以抵扣 《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条
我们不是种植方啊 也不是自产自销 老师你看下我最开始的问题 公司模式都已经在上面说明了
同学你好 那你们卖出去他们收到发票不能抵扣
那根据现在的小规模纳税人政策 开的发票是几个点的
同学你好 普票是免税的 专票是三个点