同学您好 请问下具体是什么类型呢?非居民个人 实习生 还是证券保险经纪?

在一家公司每月有工资3000元,另外一家公司劳务报酬每月2000元,请问这个劳务报酬是需要在当月按照劳务报酬缴纳个人所得税吗?累计一年后,这个算年收入低于6万,会退还缴纳的个人所得税税吗
【23·单选题】2020年8月李某为甲公司提供咨询服务,取得劳务报酬3000元。已知,劳务报酬所得预扣预缴个人所得税适用20%的预扣率;每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算。计算李某该笔劳务报酬所得应预扣预缴个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。A.(3000-800)×(1-20%)×20%=352(元)B.3000×20%=600(元)C.3000×(1-20%)×20%=480(元)D.(3000-800)×20%=440(元)
2022年9月,A校的张教授到B校讲课取得劳务报酬8000元。已知劳务报酬所得不到20000元的部分,适用税率为20%。计算张教授取得的劳务报酬应预扣预缴个人所得税税额元。
3.居民李某2023年全年每月工资均为10000元,全年获得劳务报酬所得10000元,稿酬所得3000元,全年每月专项扣除4000元,全年每月专项附加扣除为2000元,,全年己预扣预缴个人所得税合计为15000元,计算李某2023年进行个人所得税汇算清缴时应补或退回的个人所得税税额。(注:全年应纳税所得36000元以下,适用3%税率,速算扣除数为0:全年应纳税所得额36000-144000元,适用10%税率,速算扣除数为2520:全年应纳税所得额144000-300000元,适用20%税率,速算扣除数为16920
居民李某2022年全年每月工资均为20000元,全年获得劳务报酬所得10000元,稱酬所得3000元,全年每月专项扣除4000元,全年每月专项附加扣除为2000元,,全年己预扣预缴个人所得税合计为15000元,计算李某2022年进行个人所得税汇算清缴时应补或退回的个人所得税税额。(注:全年应纳税所得36000元以下,适用3%稅率,速算扣除数为0;全年应纳税所得额36000-144000元,适用10%税率,速算扣除数为2520:全年应纳税所得额144000-300000元,适用20%税率,速算扣除数为16920
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
是会计,兼职收入
会计兼职收入应该是适用于累计。当月应该按➖800乘以20%。到汇算清缴合并综合所得就行
2000-800)*0.2=240,是这样吗?
是的 同学 最后按照1760实发
我是收到劳务报酬的发票2000元,我方需要代扣代缴的,直接扣掉,怎么做账呢
借 管理费用 劳务费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行 应交税费 个人所得税
那,应交税费_个人所得税就有余额呀
第二个月申报的时候 就应该借 应交税费 个人所得税 贷银行存款了 因为是单位代扣代缴的