就是你22年年度汇算清缴的申报表
老师,我想问一下,税务局的打电话来说我们的财务报表期初期末不对其他应付款对不上19年-20年的。这个这么排查到底是哪里错了
老师,我们是做白酒的,税务刚打电话来说要查账,去年查账说是差十几万库存对不上,然后税局让公司补消费税和企业所得税,我先自查,要往哪个方向查,哪个要同哪个对的上数据?
老师您好,请问刚才税管员给我打电话说以前会计2022年的利润总额和工商年报上面的不一致,让我调表、写说明。这个我刚才查了年报和利润表,发现是一致的。这个我该怎么办呀?蟹蟹
老师,你好。 请问在电子税务局哪里打印关联业务申报表? 税务打电话给我,说我2022年的关联业务申报没报,我们是来料加工外资企业。 要做关联业务申报,2022年的没申报过时间了,让我去税务大厅申报。
税务局打电话说,系统风险提示22年全年可能存在取得不合格税前扣除凭证风险,让写自查报告,这个怎么自查我们取得的发票是不是不合格呢
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
所得税汇算清缴吗,从哪里看自己是不是小微么
是的,看总资产和调整后的应纳税所得额
我们调整后应纳税所得额是14940.98 这个数据是不是有范围规定来判断,什么规定呢
小微企业三项条件全符合:年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万元。