您好,建筑行为的会计科目不一样,但财务在各行各业是相通的 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本

你好 老师 ,我们25年有部分项目没有收入,但是产生的成本费用,有人工成本,和施工间接费用,这年底了到底要不要结账成本?
老师您好,公司22年支付给个人的材料费,劳务费,好处费(服务费),没有发票,一直挂在预付账款里,年终了这个怎么调平账呢?
你好老师。我们有一张60万发票,勾选抵扣可以一点一点抵扣吗?我们想让对方给拆成3万一张,他不拆
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账了
我买的产品购买时13的进项税发票开了,现在我要卖,买家不要发票我不给他发票,返回11.5的税钱,那1.5属于什么税钱
公司车辆电池老化,临时租用别的公司几辆车用于任务接送人员,账上附件都需要附什么?租车合同,银行回单,其他还需要什么吗?
你好,想问一下一人有限责任公司,不设立监事的章程在哪里下载?
老师好,我们公司跟客户签了一份合同,全是服务费的,然后呢,客户又需要采购硬件(这个硬件的钱对方说包含在技术服务费里面),那我去京东上采购硬件后直接发货给了客户,京东给我开了硬件的发票,那这个发票我怎么做账呀,要疯
老师,存货如果设置辅助项,一般是按什么设置的?
老师请问项目经理挂靠公司给林业局干工程的绿化,验收后林业局未付款项目经理诉讼了林业局官司直接判林业局付项目经理个人款,就需要个人开票给林业局,项目经理个人注册了一个新公司,与林业局三方协议新公司给林业局开票。项目经理也就是现新公司的法人将债权转让给了新公司。新公给林业开票,新公司是小规模该如何做账?
老师,工程结算金额等于主营业务收入吗
您好,也可以这么理解的,是我们跟甲 方结算后开票的金额
确认收入,这个主营业务收入怎么来的
您好,这个是自已做的,根据施工进度 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处)
您举个例子,我不太懂这个数据从哪来
您好,跟甲方结算了150 借:应收账款150 贷:工程结算 150/1.09 应交税金-应交增值税-销项税150/1.09*9% 但根据我们完工进度只完成全部工程1000的10%是100,成本是80 借:工程施工—合同毛利 20 主营业务成本 80 贷:主营业务收入 100
就是按完工进度确认的,这部分不一定都开票了是吧
这个成本是预估的数
您好,是的哦,到工程结束时我们都是结算等于全部开票
像工程刚开始收到的预收款,这个怎么记
您好,就用一个科目应收 登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款
完工进度里包含这笔预收款是吧
您好,可以这么理解的
成本是预估的,这个工程总成本数据谁负责
您好,项目经理会给我们完工进度的
工程总成本谁去核算
您好,财务呀,所有的票据都会汇总在财务账上
但是工程的总成本怎么核算,财务也不知道这个工程能发生多少成本啊,这个不得预算部门去做吗
那您说的成本怎么去预估,这个预估的基数得有吧
您好,工程有合同,进度是项目经理给的,这样不就是有预计的成本了么, 预算是有,但我们财务结算最后还是能发票来的,中间预估是可以用预算部门的信息,但预算部门也没有工程实际的完工进度