材料是你们买的吗?还说你们只负责帮人家煎药,这个动作
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
我想问下,我们是建筑施工企业,前几天中标了一个市政工程,然后把整个项目给了别人(B)做, 那我这里需要做哪些账务处理呢?比如甲方把工程款给到我, 那我要把一部分工程款给B,这里的会计分录要怎么写?甲方给我的工程款等于我是我的收入,给B的工程款我可以当作成本么?有发票的那种,可以打款给个人么?还是怎么操作呢?新手 没有经验
老师您好,想请教下暂估收入,成本的账务处理。我们公司类似中间公司,与上家签订的合同转分给下家去实施,年底基本都完工了,想暂估收入及成本一部分,具体的会计分录怎么做?如暂估不含税收入500万,销项60万,如暂估不含税成本400万,目前有部分可抵进项的发票,有部分管理费用的来票,有部分400万暂估成本里厂商的来票,均未付款,做分录时又该如何区别?麻烦详细解释,谢谢老师!
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写
老师:我问一下给学校的维修改造工程款是149247.14元,我是小规模纳税人,我都需要交哪些税,税率各是多少?谢谢!这是建筑业的问题吧?
老师,洗车厂使用的一次性脚垫,一次性手套这些低值易耗品是记到管理费用-办公费还是记到主营业务成本-洗车成本
老师,我公司是劳务公司,给建筑单位开了发票,然后建筑单位怕我公司不给农民工工资,他们直接把工资发了,剩下的钱转给我老板了,这怎么做手续
老师,24年10月多计提了60万到成本,我想更正24年的汇算清缴表,我把红冲的凭证做到25年7月份可以吗?借以前年度损益调整?
24年底成立公司,24年的装修费和设备之类的费用,没有开票,是老板私户支付,现在开票还能计入25年的成本费用吗
老师,报销开员工个人名字的电话费发票,是计入福利费还是别的科目?
老师,其他债权投资要计提减值,为什么其他权益工具不计提减值呢
实收资本过大会有什么风险吗?
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
我们买的
那就是你们买进来加工完之后再卖给医院是吗?
我们是一般纳税人
既然是一般纳税人,那你们购买材料就要尽量选择专票
一般纳税人就是取得的专票进项可以抵扣
相当于你们买进来的材料,稍微自己加工一下,然后再买给医院
是的,我们从中药饮片加工成中药液销售
那就正常销售处理 借,银行存款或应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费—应交增值税—销项税
那加工费呢
因为有人工费用
还有设备损耗
记你们的成本中的
记,主营业务成本中
纳税就按照销售纳税是吗
是的,按销售处理纳税