这里是扣除分包款的
增值税预缴表是按跨区域涉税事项报告表里的合同金额填写吗
老师!建筑公司跨区域涉税事项增值税预缴填报是按开票金额的2%预缴是吗?还是合同金额预缴?
你好老师,请问填报跨区域涉税事项信息反馈表时,里面的外出经营情况里是不是要把所有税种(预交的增值税,城建税,教育费附加等以及企业所得税、印花税)都填报
老师:您好!请问一下跨区域涉税事项报告表中的增值税预缴应填写哪个金额?
尊敬的老师,您好!我公司跨区域施工,现在施工所在地税务局预缴增值税,填制《增值税及附加税费预缴表》,表里有一项让选择是否适用一般计税方法,这是什么意思?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那是不是要等分包款开票后填不含税价?
如果分包方开来的是增值税普通发票,这里填列着有意义吗?
另外,我填好数据530355.96元,预征率是2%,自动跳出来9731.3元,这是怎么算出来的?
你好,这里填写的是含税的加税合计。
可以 照样可以抵扣。他又不分专票普票,抵扣预缴的时候,什么都可以。
不好意思,我问题比较多,请问除了要报增值税及附加税,所得税是不是也要申报?
你好,个人所得税看项目所在地税务局要求一般是全员申报 ,企业所得税,一般没有跨省的,不需要预缴,可以问一下项目所在地税务局
好的,谢谢郭老师!
不用客气,工作愉快。
扣除金额应该要等分包发票到了后才能填列吧,还是说可以根据合同先填上去?
你好,需要和发票上的一样,如果对方是异地的话,他得预缴税款才行