你好,这个代金券是你单位发放的?
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
抖音达人直播带货,用户花100块钱买货,抖音平台直接扣除了20%的佣金,把剩下80%的货款打给我们了。这20%的佣金,主播没有开具发票给我们,请问: 我们公司的销售额,是按扣掉佣金后的80%货款确认收入吗?还是得按100%确认收入? 因为这佣金20%货款没有进我们公司账户。而是抖音平台直接扣掉了20%货款,抖音平台会把20%佣金代扣代缴个税后打给主播。
我想问下我们客户这有收回代金券给客户抵货款,但是这个月客户没有销售收入,但是收回代金券怎么入帐?
你好!我想咨询下我们每个月客户销售有代金券,返利,抵货款,确认销售收入的时候要不要把这个代金券扣除?
老师,你好,我想咨询一下,就是3月12日我们开的销售发票含税金额为5300块,到3月20日客户要我们开一份销售转让冲红含税发票28000块,这28000是以前月份开出的销售金额,后面其他原因退货回来给我们,那这个月我们销售收入不是出现负数了嘛?5300-28000=-22700,我今天看我的利润表收入出现负数了,这个对不对啊。
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
是我们公司找广告公司做的,
你好,可以,相当于是给对方的优惠,不用做收入。
意思是不用冲销售收入
你好,就是直接不做收入,怎么还抽抽出?
怎么入帐比较合适?借:预收帐款,销售费用_代金券,贷:主营业务收入
之前老会计把代金券和返利收入确认收入的时候给抽出来了
你好,直接不做收入的意思,我的意思是,借其他货币资金贷主营业务收入,应交税费。
意思是代金券和返利,借:其他货币资金,贷:主营业务收入,应交税费
的对的对的是的是的是的。
客户用代金券和返利冲预收款
那预收帐款余额都对不上了
你好,那你之前是多做了收入,现在红冲收入。
一直都没搞明白这笔帐怎么入帐合适
代金券100返利20,这个产品价值1000,那你现在借其他货币资金贷主营业务收入1000-100-20
有考虑,增值税就是这么计算的,还有哪里不明白?
没有考虑,增值税就是这么计算的,还有哪里不明白?
意思是客户上款1万返利3000,送代金券,然后提货时返利和代金券收回抵货款
你好,那你们赠送的代金券的时候做了账务处理吗?
做了账务处理的话,怎么做的?
赠送的时候没有入帐
借其他货币资金1万贷主营业务收入1万。只做这一个就可以的,返给他的下一次抵扣货款,不是吗?下一次才销售,下一次抵扣了之后再在账上提现。
不明白为什么要做主营业务收入,返利只是给客户上款没有销售,造成预收帐款余额增加,返利和代金券都是当月销售我当月上帐抵扣,
你好,是预收款吗?借银行存款贷预收账款1万。
收到了预售款,你们就给人家的返券和返利,借银行存款贷预收账款,不做收入。