你好,你这些成本费用以后还需要抵扣吗?

老师我有个问题:我新接手了一家公司的账,发现2021年有12万的成本没有结转,(卖的是手机,已经在2021年确认收入),2021年净利润是21万。问题:1.这个12万需要调整2021年的账吗?还是在2022年调以前年度损益调整?2.汇算清缴的的时候怎么处理?如果不调以前年度的账,是不是要调财务报表,以及纳税申报表?3.如果只是调表,账不调的话,账上一直有差异?
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
我公司今年一季度的利润表之前会计报送的金额和账上的实际报表不一致,为了不交所得税少报了20万的利润,我二季度没有改,现在报三季度时想调整但又怕补税和滞纳金,而且三季度利润只有3万,四季度预计是亏损,我应该如何调整才不交税呢[抱拳]
员工的私家车给公司使用,员工跟公司签租赁车的协议, 协议规定车辆的费用由公司承担,维修费发票是不是就可以入账
老师,请问所得税汇算清缴资产总额是不是必须和季报数据完全一致?还是可以有差?
老师2025年月40万发票,没有到12月做账借库存商品40万贷应付账款-暂估40万,结转主营成本40,贷库存商品40,现在5.31之前只能收30万发票。10万发票没有,我5月份账怎么做
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
不需要的老师,现在做的是2023所得税汇算
现在年度汇算利润太低,要多交税,我是调低成本费用改报表呢,如果改报表会造成和已经申报的第四季度报表不样
好,那就不影响的,你可以单纯的纳税调增,账上不用处理。
都是合理支出怎么调增,我问的就是这个问题!!!
单纯的纳税调增就可以打纳税调整明细单,这个明白吧
再说调增金额火过大会不会有风险
都是合理支出怎么调增,我问的就是这个问题,各类费用都合理,调增会不会引起风险预警,纠结
好你调增没有关系,可以的,这个不影响,它会提示你提示可以忽略。
调哪一项?发生的少。账上少,调高,说不过去啊
比如招待费,发生三万,调成七万?现在需要调出来将近一百万,成本费用高了
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
那就单纯的纳税调增为了不交税,在这里面可以的。
为了申报高新企业不敢有未分配利润造成这么被动,头疼
金额过大没风险??
没有关系的,可以的。
填扣除类27行不行,与取得收入无关的支出,
这是不是又和营业外支出联系上了
可以的,可以这么做的。
您的意思是填那一栏安全?27还是30还是表最后45?
都可以的,你单纯的纳税调增没有多抵扣,没有风险。
感觉您的答案模棱两可,不太清楚,您的意思是填那一栏安全?27还是30还是表最后45?这个没有确定,我不知道怎么填
20栏里面让你在这里面填写,你就在这里面填写,你其他的项目也不说,也不能说不可以。这里面都可以的意思都可以填写,非得固定的一个吗?哪有死答案?
您说的是30栏吗?您前面说的是30栏
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 2024-03-21 10:11
老师 不好意思 我不是质疑您的回复,只是我担心有风险自己也比较纠结所以想确定一下
你单纯的调增不会有风险,税务局不会问起来。哎呀,你什么原因需要纳税调增调增还有个理由,我就是想交税怎么了。