你好,借实收资本贷银行存款 退钱
老师 我公司注册资本1000万 现在想要做减资到100万 没有实缴 请问怎么变 牵扯到税吗
认缴资本1000万,实缴300万,现在注册资本减资到50万。请问实缴多出的250万要怎么处理?
请听题:100万注册金,实收资本到位130万,多了30万去资本公积,现在减资到50万。账上100万实收资本,30资本公积该如何处理。然后是不是只要未分配利润亏损的,就不涉及个税
老师,公司开业时,公司收到了实收资本400万,但是没有走公户,我账上记了实收资本,但是现在公司要减资,原来注册资本1000万,现在要减资到50万,我怎么做账务处理啊
老师,请问公司之前实缴实收资本1000万,现在要减资到100万,账上要怎么处理呢,转到资本公积吗
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
你们不需要退回的话,你可以放到资本公积。
就是可以退回给个人是吧
那如果账上钱不够呢,只能转到资本公积吗
对的是的,是这么做的。
这个不会涉及到企业所得税的吧
是的是的,这个不涉及到所得税的。