可以的,可以抵扣的。
老师请问,增值税税控系统技术维护费是每年都可以抵扣吗?
二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。 老师,一般纳税人,取得技术维护服务费发票,一般什么时候抵税?一定要当月就抵?还是以后随时可抵,就像现在的进项一样?
公司不是第二次买金税盘,还可以抵扣吗,还有就是我一次性可以把3年没有抵扣过的技术维护费一次性抵扣了吗
老师,以前年度没有抵扣增值税的税控维护费,今年能全部一起抵扣吗?完整的抵扣和结转分录是怎样的?
老师,请问小规模23年第一季度支付税控盘技术维护服务的费用是不是可以用来抵扣增值税?
老师,请问是不是不论是税控盘还是税控技术维护费都是可以拿来抵扣税费的哈?
对的是的,是这么做的。
老师, 我第一季度发生税控技术维护费时做如图的分录,但第一季度没有需要缴纳的税费,那请问第二三四季度发生税费并用这个维护费来抵扣时,我海需要做什么分录吗?
没有抵扣,不要做,抵扣了之后再做减免税款
老师,我这个发生税控维护费的季度没有发生抵扣就不应该做 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-服务费 吗?
对的是的,没有底裤不要做这个。
那老师,发生抵扣的后面季度,我该怎么做分录呢?
你好,之前已经提前做了,你再抵扣就不要做了。要么你就红冲,然后需要抵扣的时候,借应交税费,应交增值税减免税款,借管理费用负数。