你好!可以的可以计提
23年12月份收到24年的物业费发票未交款,怎么入账计入23还是24年?
23年12月份收到24年的物业费发票未交款,怎么入账计入23还是24年?
老师好!老师,电话费是23年12月份的,发票是24年1月2号开出来的,这笔费用放在23年12月,还是放在24年1月份呢?谢谢!
老师,23的支出,24年1月份收到发票,我可以直接把发票做到23 年12月份账里面吗?
老师23年12月份的发票由于邮寄问题,没有记账到23年12月份账里,30万的专票,请问我可以入账到24年1月份吗?
自己的公司,员工就两个自己人,项目完成收到项目款,之前的几个月因为账上没有钱一直没有发工资。现在从公账上转给法人钱可以哪几种方式都应该怎么备注?
老师们,快账软件在哪领取呢?教一下小白初来乍到不懂
很多年前未入账的固定资产怎么入账,办公铁皮柜
公司可以给老板的香港账户打款吗?
老师,注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗?你怎么说转入营业外支出啊
公司在4月17号辞退该员工,给该员工一次性发放4月、5月2个月工资,并帮该员工交社保和公积金到5月。 问题:5月公司交该员工的社保和公积金单位承担部分是计入管理费用-社保公积金,还是计入管理费用-一次性补偿金?
老师,个人独资企业注销,最后只有库存现金有余额,剩下的这些现金用20%交个税吗?
你好,老师,你知道报工业总产值的计算方式方法吗?
新疆电子税务局网址老师
老师,那注销的时候把人工劳务成本转营业外支出,二级科目写什么啊,金额比较大一下转入营业外支出报表也不好看吧,合理吗
老师,有没有相关文献
你好!这个是按权责发生制的要求来看的
老师,我要说服我领导,可以帮我截一段吗
权责发生制是一种会计原则,它以交易或事项是否实际发生为确认基础,而不是以现金的收付作为标准。这种制度下,凡是在本期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应作为当期的收入和费用处理;反之,凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应作为当期的收入和费用处理
老师我再追问一句,我们付款和发票是跨年度,不是所得税季度预缴,是跨年汇算清缴也可以预提吗
你好!可以的啊。这个没事的啊,很正常,就像12月的工资下年发
老师,是12月份直接计费用,税前扣除,还是12月先预提
你好!预提也是入了费用了
那也别预提了,可以直接入费用,对吧
你好!可以的。其他你做了费用,但是没付,就是预提
那如果我做了费用,第二年收到发票,只要把发票贴12月支付凭证里面,如果我预提,第二年还有冲销预提,在做收到发票的分录?
你好!可以的。2个方式都行
老师23.12月份发生的物业水电费,24年一月支付收发票,是不是也要在12月计提
你好!是的。属于什么时候的,就什么时候计提